臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0581                        │                │                │              │
    5 │ 81 │  │  │市立芳和國民中學       │      96,151,682│     130,725,804│   -34,574,122│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      20,176,618│      29,251,154│    -9,074,536│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      20,176,618│      29,251,154│    -9,074,536│1.本科目依教育局87.7.29北市 教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入80,000元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數20,176,618元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括 人 事 費 17,822,124元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 1,155,694元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,198,800元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 17,814,624元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,080,812元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,107,754元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列978,604元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選80,000元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列72,000元。      
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      71,339,842│      96,238,088│   -24,898,246│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      53,790,802│      77,305,706│   -23,514,904│1.本年度預算數53,790,802元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費50,797,064元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,946,642元,旅運 費30,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助16,896元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費49,789,344元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次 減 列 22,680,972元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學2,703,508元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,153,734元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動150,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列150,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動213,350元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列119,800元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新增總務活動700,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動240,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列104,998元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      17,549,040│      18,932,382│    -1,383,342│1.本年度預算數17,549,040元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費15,952,852元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,259,588元,旅運費336,600元.
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費15,576,852元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,417,334元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育592,188元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 96,012元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學 90,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列60,000元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班60,000元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列10,002元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學習困難資源班30,000元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列19,998元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)新增一般教師特殊教育知 能
      │    │  │  │                              │                │                │              │   研習1,200,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,635,222│       5,236,562│      -601,340│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,065,222│       4,776,562│      -711,340│營建工程4,065,222元 編列視聽教
      │    │  │  │                        │                │                │              │室更新 暨 新 建 集 合 場 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │4,065,222元 。        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         570,000│         460,000│       110,000│編列交通及運輸設備10,000元,機
      │    │  │  │                        │                │                │              │具設備128,915元 , 家 具 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │206,070元,康樂設備83,000元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │樂器設備57,000元 , 圖 書 設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │85,015元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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