臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0580                        │                │                │              │
    5 │ 80 │  │  │市立懷生國民中學       │     109,492,136│     163,695,993│   -54,203,857│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      24,842,764│      35,899,266│   -11,056,502│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      24,842,764│      35,899,266│   -11,056,502│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,896,000元、及87.07
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .29北市教二字第8724803600 號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入 108,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數24,842,764元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費19,936,832元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,107,732元,旅運費1,798,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費19,913,832 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列9,032,916元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務2,750,692元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列1,312,466元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務12,000 元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列6,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地2,058,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列705,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)教師甄選108,000元,與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      81,174,172│     123,668,035│   -42,493,863│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      75,693,452│     116,131,887│   -40,438,435│1.本年度預算數75,693,452元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費72,850,132元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,772,880 元,旅運費47,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助23,040元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費71,990,532 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列38,583,750元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般教學3,335,820元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列1,614,885元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)訓育活動327,100元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列234,800元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)輔導活動40,000 元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列5,000元。        
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       5,480,720│       7,536,148│    -2,055,428│1.本年度預算數5,480,720元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費5,249,948 元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 131,772 元,旅運費99,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費5,237,148元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列1,941,900元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育183,572元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列73,528 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)學習困難資源班教學30,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列20,000 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)身心障礙資源班教學30,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列20,000 元。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       3,475,200│       4,128,692│      -653,492│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,925,200│       3,803,692│      -878,492│營建工程2,925,200 元編列弱電系
      │    │  │  │                        │                │                │              │統(廣播及電話)改善工程2925,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         550,000│         325,000│       225,000│編列機械及設備費57,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費86,000元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費407,000 元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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