臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0579                        │                │                │              │
    5 │ 79 │  │  │市立金華國民中學       │     284,065,575│     410,341,012│  -126,275,437│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      38,827,404│      56,412,480│   -17,585,076│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      38,827,404│      56,412,480│   -17,585,076│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,320,000元、及87.7.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29北市教二字第8724803600號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入 224,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 38,827,404元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 31,090,632元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,740,772元,旅運費 3,996,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 31,090,632元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 14,193,816元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 6,018,532元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,380,139元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元、較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 1,482,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列781,121元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 224,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列224,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     240,167,050│     348,211,815│  -108,044,765│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     218,426,666│     314,840,153│   -96,413,487│1.本年度預算數 218,426,666元:
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費  209,624,484元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 8,671,358元、 旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 59,400元、補助及捐助71,424元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 207,457,764元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 91,856,208元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學10,238,652元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,519,029元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)訓育活動 405,250元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列318,250元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動 325,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列280,000元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      21,740,384│      33,371,662│   -11,631,278│1.本年度預算數 21,740,384 元:
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費20,859,332元、業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費564,252元、旅運費316,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 20,359,332元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 10,841,730元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 636,052元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列249,548元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)身心障礙資源班 60,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 40,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)美術班 590,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列310,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學習困難資源班 30,000元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)啟智班教學 30,000元、較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 70,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)美術班招生 35,000元、較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次無增減 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列美術夏令營100,000元。
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,071,121│       5,716,717│      -645,596│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,791,121│       4,544,717│      -753,596│營建工程 3,791,121元、編列前庭
      │    │  │  │                        │                │                │              │綠化及排水整修工程 3,791,121元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,280,000│       1,172,000│       108,000│編列機械及設備費 141,580元、交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費 161,700元、其他
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備費 976,720元、共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────