臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0578 │ │ │ │
5 │ 78 │ │ │市立大安國民中學 │ 217,190,565│ 319,031,463│ -101,840,898│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 32,804,733│ 45,006,142│ -12,201,409│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 32,804,733│ 45,006,142│ -12,201,409│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,020,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 1,463,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及87.7.29北市教二字第8724803
│ │ │ │ │ │ │ │ 600號函規定由行 政 服 務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,804,733元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,718,384元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,360,249元, 旅運費2,726,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,804,848元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,792,088元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 4,706,427元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,166,453元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 1,182,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列501,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期泳訓班 979,218元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列655,748元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 120,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列80,000元 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 176,393,792│ 268,118,538│ -91,724,746│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 166,643,852│ 253,137,528│ -86,493,676│1.本年度預算數166,643,852元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費159,519,080元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,984,108元,旅運費 84,600 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助56,064 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費157,862,280 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列82,810,350 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學8,308,372元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,328,976元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動50,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列50,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動383,200元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列299,350元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,861,156│ 5,516,012│ -1,654,856│1.本年度預算數3,861,156元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費3,406,332元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 428,616元,旅運費21,600元, 補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助4,608 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費482,892 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列219,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)補習教學3,378,264 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,435,160元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 5,888,784│ 9,464,998│ -3,576,214│1.本年度預算數5,888,784元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費5,560,584元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 229,200元,旅運費99,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,560,584 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,444,264元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育238,200 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列71,950 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列40,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,992,040│ 5,906,783│ 2,085,257│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 6,992,040│ 4,946,783│ 2,045,257│營建工程 6,992,040元編列教室門
│ │ │ │ │ │ │ │窗及連接走廊整修工程 6,992,040
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,000,000│ 960,000│ 40,000│編列交通及運輸設備費80,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │其他設備費920,000元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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