臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0578                        │                │                │              │
    5 │ 78 │  │  │市立大安國民中學       │     217,190,565│     319,031,463│  -101,840,898│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      32,804,733│      45,006,142│   -12,201,409│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      32,804,733│      45,006,142│   -12,201,409│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,020,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 1,463,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及87.7.29北市教二字第8724803
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 600號函規定由行 政 服 務收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 120,000 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數32,804,733元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費26,718,384元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,360,249元, 旅運費2,726,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費25,804,848元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,792,088元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,706,427元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,166,453元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 1,182,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列501,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期泳訓班 979,218元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列655,748元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 120,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列80,000元 。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     176,393,792│     268,118,538│   -91,724,746│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     166,643,852│     253,137,528│   -86,493,676│1.本年度預算數166,643,852元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費159,519,080元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,984,108元,旅運費 84,600 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助56,064 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費157,862,280 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列82,810,350 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學8,308,372元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,328,976元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列50,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動383,200元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列299,350元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,000元。       
      │    │  │  │    552102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   補習教學        │       3,861,156│       5,516,012│    -1,654,856│1.本年度預算數3,861,156元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費3,406,332元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 428,616元,旅運費21,600元, 補
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及捐助4,608 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費482,892 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列219,696元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)補習教學3,378,264 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,435,160元。   
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │3 │   特殊教育        │       5,888,784│       9,464,998│    -3,576,214│1.本年度預算數5,888,784元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費5,560,584元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 229,200元,旅運費99,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,560,584 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,444,264元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育238,200 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列71,950 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班教學 60,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列40,000元。 
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       7,992,040│       5,906,783│     2,085,257│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       6,992,040│       4,946,783│     2,045,257│營建工程 6,992,040元編列教室門
      │    │  │  │                        │                │                │              │窗及連接走廊整修工程 6,992,040
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,000,000│         960,000│        40,000│編列交通及運輸設備費80,000 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │其他設備費920,000元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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