臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0577                        │                │                │              │
    5 │ 77 │  │  │市立仁愛國民中學       │     275,934,997│     421,581,636│  -145,646,639│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      39,286,615│      57,067,024│   -17,780,409│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      39,286,615│      57,067,024│   -17,780,409│1.本科目依市府 79.11.23 府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入2,400,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 585,579元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.7.29北市教二字第872480360
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0號函 規 定 由 行 政服務收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 200,000元等撥充支應 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數39,286,615元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費31,119,042元,業 務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,826,773元,旅運費 3,340,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費30,389,238元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列13,133,622元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 5,537,558元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,887,158元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 2,562,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,161,870元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班585,579元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列471,759元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選200,000元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列120,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     231,473,632│     358,645,471│  -127,171,839│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     211,112,184│     332,751,509│  -121,639,325│1.本年度預算數211,112,184元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費202,511,780元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,460,956元,旅運費73,400元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助66,048元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費200,406,180元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列116,170,632元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學10,195,204元 , 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,917,293元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動 75,000元,較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列125,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動395,800元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列321,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列105,000元。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      20,361,448│      25,893,962│    -5,532,514│1.本年度預算數20,361,448元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,422,232元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 678,716元,旅運費260,500元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費15,346,812元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,609,510元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育499,416元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 94,584元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)音樂班教學4,090,220元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,068,420元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)音樂班招生35,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列40,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新增肢病障學生鑑定輔導 工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   作小組200,000元, 音樂班夏
      │    │  │  │                              │                │                │              │   令營100,000元。     
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,174,750│       5,869,141│      -694,391│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,984,750│       4,629,141│      -644,391│營建工程3,984,750元,編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │漏及女兒牆整修工程3,984,750 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,190,000│       1,240,000│       -50,000│編列機械及設備費 39,490元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費467,000元,資訊設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費44,000元及其他設備 639,510元
      │    │  │  │                              │                │                │              │, 共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────