臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0577 │ │ │ │
5 │ 77 │ │ │市立仁愛國民中學 │ 275,934,997│ 421,581,636│ -145,646,639│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 39,286,615│ 57,067,024│ -17,780,409│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 39,286,615│ 57,067,024│ -17,780,409│1.本科目依市府 79.11.23 府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入2,400,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 585,579元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第872480360
│ │ │ │ │ │ │ │ 0號函 規 定 由 行 政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元等撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,286,615元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費31,119,042元,業 務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,826,773元,旅運費 3,340,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,389,238元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列13,133,622元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 5,537,558元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,887,158元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 2,562,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,161,870元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班585,579元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列471,759元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選200,000元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列120,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 231,473,632│ 358,645,471│ -127,171,839│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 211,112,184│ 332,751,509│ -121,639,325│1.本年度預算數211,112,184元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費202,511,780元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,460,956元,旅運費73,400元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助66,048元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費200,406,180元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列116,170,632元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學10,195,204元 , 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,917,293元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動 75,000元,較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列125,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動395,800元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列321,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 列105,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 20,361,448│ 25,893,962│ -5,532,514│1.本年度預算數20,361,448元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,422,232元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 678,716元,旅運費260,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,346,812元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,609,510元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育499,416元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 94,584元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)音樂班教學4,090,220元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,068,420元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂班招生35,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增肢病障學生鑑定輔導 工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作小組200,000元, 音樂班夏
│ │ │ │ │ │ │ │ 令營100,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,174,750│ 5,869,141│ -694,391│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,984,750│ 4,629,141│ -644,391│營建工程3,984,750元,編列屋頂防
│ │ │ │ │ │ │ │漏及女兒牆整修工程3,984,750 元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,190,000│ 1,240,000│ -50,000│編列機械及設備費 39,490元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費467,000元,資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │費44,000元及其他設備 639,510元
│ │ │ │ │ │ │ │, 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|