臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0574 │ │ │ │
5 │ 74 │ │ │市立興雅國民中學 │ 159,526,011│ 213,128,176│ -53,602,165│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 26,775,579│ 35,421,359│ -8,645,780│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 26,775,579│ 35,421,359│ -8,645,780│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入97,000元、87.07.29北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8724803600號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由行政服務收入 104,000元及75
│ │ │ │ │ │ │ │ .08.26府民二字第 110799 號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規 定 由 教 育 學 術服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 365,399元等撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 26,775,579元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 22,587,686元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,807,393元,旅運費 2,380,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,172,784元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,162,708元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,862,156元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,486,325元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 259,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 77,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 365,399元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列865,627元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選業務 104,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 48,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 128,163,682│ 172,777,592│ -44,613,910│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 105,889,418│ 142,816,425│ -36,927,007│1.本年度預算數105,889,418元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費101,807,516元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,014,942元,旅運費 32,400元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助34,560元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費100,545,516元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 34,360,386元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 4,961,052元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,206,771元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動50,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動 292,850元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列204,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 列105,000元。
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│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 3,362,664│ 5,076,733│ -1,714,069│1.本年度預算數3,362,664元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人 事 費 2,948,880元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 392,976元,旅運費 16,200元,補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)補習教學 3,368,064元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,714,069元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 18,911,600│ 24,884,434│ -5,972,834│1.本年度預算數 18,911,600元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 18,224,820元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 350,180元,旅運費 336,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,224,820元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,378,064元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 536,780元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列269,770元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班教學 90,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學習困難資源班教學 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)減 列 啟 智學生假日運動會
│ │ │ │ │ │ │ │ 225,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,586,750│ 4,929,225│ -342,475│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,826,750│ 4,179,225│ -352,475│營建工程 3,826,750元編列屋頂防
│ │ │ │ │ │ │ │漏整修工程 3,826,750元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 760,000│ 750,000│ 10,000│編列其他設備費760,000元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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