臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0574                        │                │                │              │
    5 │ 74 │  │  │市立興雅國民中學       │     159,526,011│     213,128,176│   -53,602,165│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      26,775,579│      35,421,359│    -8,645,780│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      26,775,579│      35,421,359│    -8,645,780│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入97,000元、87.07.29北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8724803600號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入 104,000元及75
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .08.26府民二字第 110799 號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規 定 由 教 育 學 術服務收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 365,399元等撥充支應 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 26,775,579元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 22,587,686元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,807,393元,旅運費 2,380,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費22,172,784元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,162,708元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 3,862,156元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,486,325元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 259,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 77,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 365,399元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列865,627元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選業務 104,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 48,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     128,163,682│     172,777,592│   -44,613,910│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     105,889,418│     142,816,425│   -36,927,007│1.本年度預算數105,889,418元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費101,807,516元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,014,942元,旅運費 32,400元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助34,560元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費100,545,516元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 34,360,386元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 4,961,052元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,206,771元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 50,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動 292,850元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列204,850元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列105,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    552102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   補習教學        │       3,362,664│       5,076,733│    -1,714,069│1.本年度預算數3,362,664元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人 事 費 2,948,880元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 392,976元,旅運費 16,200元,補
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及捐助 4,608元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)補習教學 3,368,064元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,714,069元。   
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │3 │   特殊教育        │      18,911,600│      24,884,434│    -5,972,834│1.本年度預算數 18,911,600元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 18,224,820元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 350,180元,旅運費 336,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費18,224,820元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,378,064元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 536,780元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列269,770元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班教學 90,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 60,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學習困難資源班教學 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列20,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減 列 啟 智學生假日運動會
      │    │  │  │                              │                │                │              │   225,000元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,586,750│       4,929,225│      -342,475│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,826,750│       4,179,225│      -352,475│營建工程 3,826,750元編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │漏整修工程 3,826,750元。   
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         760,000│         750,000│        10,000│編列其他設備費760,000元,共計如
      │    │  │  │                        │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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