臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0572                        │                │                │              │
    5 │ 72 │  │  │市立民生國民中學       │     121,117,495│     193,618,406│   -72,500,911│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      25,646,921│      39,269,815│   -13,622,894│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      25,646,921│      39,269,815│   -13,622,894│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入900,000元、依87.7.29
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教二字第8724803600號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入48,000元及75
      │    │  │  │                              │                │                │              │ .8.26府民二字第 110799號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由教育學術服務收入 371,629
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 25,646,921元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 21,919,190元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,330,031元,旅運費 1,397,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費21,502,488元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,455,582元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 2,650,564元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,302,956元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地1,062,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列396,119元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 371,629元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,414,237元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選48,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 48,000元。      
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      92,980,544│     151,388,924│   -58,408,380│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      83,306,228│     137,333,912│   -54,027,684│1.本年度預算數83,306,228元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費79,877,904元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,358,456元,旅運費42,400元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助27,468元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費78,904,704元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 45,832,386元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學4,028,124元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,242,898元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)減列教務活動5,600,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動333,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列247,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動 40,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列105,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       9,674,316│      14,055,012│    -4,380,696│1.本年度預算數 9,674,316元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,289,308元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 226,608元,旅運費158,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,289,308元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,214,904元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育295,008元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列105,792元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資優班教學 30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)學習困難資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)身心障礙資源班 30,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,490,030│       2,959,667│      -469,637│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,860,030│       2,299,667│      -439,637│營建工程 1,860,030元編列水溝修
      │    │  │  │                        │                │                │              │建工程 1,860,030元。     
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         630,000│         660,000│       -30,000│編列機械及設備費88,880元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 8,000元及其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 533,120元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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