臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0572 │ │ │ │
5 │ 72 │ │ │市立民生國民中學 │ 121,117,495│ 193,618,406│ -72,500,911│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 25,646,921│ 39,269,815│ -13,622,894│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 25,646,921│ 39,269,815│ -13,622,894│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入900,000元、依87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入48,000元及75
│ │ │ │ │ │ │ │ .8.26府民二字第 110799號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由教育學術服務收入 371,629
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 25,646,921元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 21,919,190元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,330,031元,旅運費 1,397,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,502,488元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,455,582元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 2,650,564元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,302,956元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地1,062,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列396,119元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 371,629元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,414,237元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選48,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 48,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 92,980,544│ 151,388,924│ -58,408,380│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 83,306,228│ 137,333,912│ -54,027,684│1.本年度預算數83,306,228元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費79,877,904元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,358,456元,旅運費42,400元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助27,468元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,904,704元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 45,832,386元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學4,028,124元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,242,898元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列教務活動5,600,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動333,400元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列247,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動 40,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列105,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 9,674,316│ 14,055,012│ -4,380,696│1.本年度預算數 9,674,316元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,289,308元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 226,608元,旅運費158,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,289,308元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,214,904元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育295,008元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列105,792元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優班教學 30,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學習困難資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)身心障礙資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,490,030│ 2,959,667│ -469,637│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,860,030│ 2,299,667│ -439,637│營建工程 1,860,030元編列水溝修
│ │ │ │ │ │ │ │建工程 1,860,030元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 630,000│ 660,000│ -30,000│編列機械及設備費88,880元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 8,000元及其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費 533,120元,共計如列數。
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