臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0571 │ │ │ │
5 │ 71 │ │ │市立介壽國民中學 │ 217,559,142│ 311,768,197│ -94,209,055│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 33,594,284│ 48,085,466│ -14,491,182│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 33,594,284│ 48,085,466│ -14,491,182│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,096,800元及87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入240,000 元等
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,594,284 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費27,935,728 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,125,056元, 旅運費2,533,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,925,728元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列11,965,800 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,174,316元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,806,262元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放學校場地1,242,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列601,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選業務240,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列112,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 174,874,130│ 259,078,447│ -84,204,317│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 156,320,578│ 229,909,003│ -73,588,425│1.本年度預算數156,320,578元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費149,522,812元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,672,174元 ,旅運費72,600元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助52,992元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費147,728,412元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列70,216,548 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學8,122,116元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,923,827元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教務活動50,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列50,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓育活動380,050元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列293,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列105,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 18,553,552│ 29,169,444│ -10,615,892│1.本年度預算數18,553,552元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,755,500 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 530,752元,旅運費267,300 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,755,500元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列10,277,244 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育588,052元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列198,648元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)啟智班120,000元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列80,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學習困難資源班30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,090,728│ 4,604,284│ 4,486,444│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,050,728│ 3,564,284│ 4,486,444│營建工程 8,050,728元,編列廁所
│ │ │ │ │ │ │ │整修工程8,050,728 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,040,000│ 1,040,000│ │編列機械及設備費28,800 元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費49,000 元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │962,200元,共計如列數。
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