臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0571                        │                │                │              │
    5 │ 71 │  │  │市立介壽國民中學       │     217,559,142│     311,768,197│   -94,209,055│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      33,594,284│      48,085,466│   -14,491,182│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      33,594,284│      48,085,466│   -14,491,182│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入1,096,800元及87.7.29
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教二字第8724803600號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入240,000 元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數33,594,284 元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費27,935,728 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,125,056元, 旅運費2,533,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費27,925,728元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列11,965,800 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,174,316元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,806,262元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)開放學校場地1,242,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列601,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選業務240,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列112,000元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     174,874,130│     259,078,447│   -84,204,317│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     156,320,578│     229,909,003│   -73,588,425│1.本年度預算數156,320,578元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費149,522,812元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,672,174元 ,旅運費72,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助52,992元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費147,728,412元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列70,216,548 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學8,122,116元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,923,827元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)教務活動50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列50,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)訓育活動380,050元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列293,050元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)輔導活動40,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列105,000元。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      18,553,552│      29,169,444│   -10,615,892│1.本年度預算數18,553,552元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費17,755,500 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 530,752元,旅運費267,300 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費17,755,500元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列10,277,244 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育588,052元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列198,648元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)啟智班120,000元 ,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列80,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列20,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資源班60,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列40,000元 。   
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       9,090,728│       4,604,284│     4,486,444│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,050,728│       3,564,284│     4,486,444│營建工程 8,050,728元,編列廁所
      │    │  │  │                        │                │                │              │整修工程8,050,728 元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,040,000│       1,040,000│              │編列機械及設備費28,800 元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費49,000 元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │962,200元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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