臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0556 │ │ │ │
5 │ 56 │ │ │市立木柵高級工業職業學校 │ 275,239,645│ 395,927,822│ -120,688,177│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 47,490,916│ 67,567,466│ -20,076,550│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 47,490,916│ 67,567,466│ -20,076,550│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入1,100,000元、依87.7.
│ │ │ │ │ │ │ │ 29北市教二字第8724803600號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入 320,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,490,916元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費40,115,076元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,179,140元,旅運費4,196,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 1)人員維持費40,079,076元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列16,046,970元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 2)一般業務 5,817,600元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,242,460元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 3)會計業務12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 4)開放學校場地 1,262,240元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 781,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 5)教師甄選 320,000元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次同。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 208,607,919│ 296,063,256│ -87,455,337│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 203,503,659│ 286,179,676│ -82,676,017│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 5,983,600元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入 8,725,600元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 203,503,659元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 178,437,544元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費24,360,215元, 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 546,928 元 ,補 助 及 捐 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,020 元,獎助及損失117,952
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 1)人員維持費 167,357,544元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列65,320,302元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 2)一般教學33,690,790元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列16,777,640元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 3)電腦實 習 材料維護及管理
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,036,000元,較 上 次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 291,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 4)輔導活動 219,325元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 106,875元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 5)新增教務活動50,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 6)新增實習活動 1,150,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 7)減列高 職 實 習 主任會議
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 8)減列高 職 教 務 主任會議
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 9)減列高 職 輔 導 主任會議
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)減列高 職 訓 導 主任會議
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列高 職 總 務 主任會議
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12)減列高 職 學 生 電腦研習
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13)減列高 職 學 生 假日活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14)減列國中導師技職教育研習
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (15)減列校 園 事 件 處理研習
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (16)減列補校主任會議80,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 552103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 技藝訓練 │ 963,600│ 1,186,200│ -222,600│1.本年度預算數 963,600元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人 事 費 633,600元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 330,000元。
│ │ │ │ 552106 │ │ │ │
│ │ │3 │ 實用技能班教學 │ 2,624,000│ 5,694,000│ -3,070,000│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 521,600元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,624,000元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 1,808,000元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 789,920元,旅運費20,864元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 5,216元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │4 │ 特殊教育 │ 1,516,660│ 3,003,380│ -1,486,720│1.本年度預算數 1,516,660元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 1,447,960元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,300元,旅運費32,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 1)人員維持費 897,960元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,648,020元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 2)特殊教育38,700元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列68,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 3)資源班教學 580,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 230,000元。
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│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 19,140,810│ 32,297,100│ -13,156,290│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 7,820,000│ 21,397,100│ -13,577,100│營建工程 7,820,000元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 1)高 壓 電 氣 設備整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,320,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ( 2)運動場及週邊設施整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,500,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 11,320,810│ 10,900,000│ 420,810│編列機械及設備費 7,787,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備費 1,428,710元,
│ │ │ │ │ │ │ │其他設備 2,105,100元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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