臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0555 │ │ │ │
5 │ 55 │ │ │市立南港高級工業職業學校 │ 503,933,024│ 884,808,324│ -380,875,300│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 110,805,460│ 157,491,206│ -46,685,746│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 110,805,460│ 157,491,206│ -46,685,746│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入176,000元及依87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入168,800元 等
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數110,805,460元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費99,918,480元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,192,700元,旅運費 7,694,280
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費99,900,480元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列41,861,046元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務10,385,940元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,933,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放學校場地338,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列81,120元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教師甄選168,800元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列33,800元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 351,368,598│ 497,955,640│ -146,587,042│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 338,553,870│ 483,794,432│ -145,240,562│1.本科目依教育局89.1.3北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8828572000號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入10,164,000元、依89.1.3北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8828572000號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入15,531,800元及依
│ │ │ │ │ │ │ │ 89.1.3北市教二字第8828572000
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由學生宿 舍 費 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,180,000元等撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數338,553,870元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費293,169,260元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 44,167,420元,旅運費985,432元
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失231,758元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費275,161,260元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列116,677,032元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教教學58,237,480元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列27,947,930元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護 及 管 理
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,520,000元,較上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 504,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動456,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列76,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)總務活動380,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加380,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)實習活動350,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列50,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)教務活動600,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)訓育活動849,130元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列365,600元。
│ │ │ │ 552103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 技藝訓練 │ 805,200│ 878,400│ -73,200│1.本年度預算數805,200元,包括人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費475,200元,業務費330,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 技藝訓練805,200元,較上次減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 73,200元。
│ │ │ │ 552106 │ │ │ │
│ │ │3 │ 實用技能班教學 │ 7,459,200│ 9,295,080│ -1,835,880│1.本科目依教育局89.1.3北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8828572000號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入1,825,600元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數7,459,200元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,603,200 元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,764,720元,旅運費73,024元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失18,256元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 實用技能班教學7,459,200元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,835,880元 。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │4 │ 特殊教育 │ 4,550,328│ 3,987,728│ 562,600│1.本年度預算數4,550,328元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,382,328元 , 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 78,900元,旅運費89,100元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,632,328元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增加91,200元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育108,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加11,400元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源班教學580,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增加230,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增特教班教學230,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 41,758,966│ 229,361,478│ -187,602,512│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 31,022,966│ 218,141,478│ -187,118,512│營建工程31,022,966元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)圖書資訊大 樓 新 建 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,000,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)廁所 整 修 工 程 第 二 期
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,022,966元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 10,736,000│ 11,220,000│ -484,000│編列機械及設備費7,175,075 元,
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備費805,500 元及其
│ │ │ │ │ │ │ │他設備費2,755,425元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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