臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0554                        │                │                │              │
    5 │ 54 │  │  │市立松山高級工農職業學校   │     406,750,744│     589,868,416│  -183,117,672│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      58,889,528│      85,538,778│   -26,649,250│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      58,889,528│      85,538,778│   -26,649,250│1.本科目依教育局79.11.23府教字
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入80,000元等撥充支應。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 58,889,528元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 49,714,212元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,973,056元, 旅運費6,202,260
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費49,714,212元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 22,559,106元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 9,001,076元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 4,003,024元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 6,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     328,821,216│     480,888,638│  -152,067,422│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     312,086,388│     459,050,600│  -146,964,212│1.本科目依教育局88.7.5北教二字
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 第8824183501號函規定由雜費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入 9,746,738元、依86.7.7北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教二字第8624045800號函之規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由實習費收入 13,214,086元,撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數312,086,388元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費274,002,544元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 36,992,180元, 旅運費 874,414
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助 217,250元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 255,175,344元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列115,701,672元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 54,339,684元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 29,432,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料及維護管理 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,235,460元, 較 上 次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,074,140元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動 250,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 250,000元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動 357,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 25,600元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)實習處活動 295,300元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列 123,300元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)輔導活動 273,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 163,500元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)夜間部活動 60,000元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列 60,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)工科資訊教 育 推 廣 活 動
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100,000, 無增減。    
      │    │  │  │    552103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   技藝訓練        │         903,600│       1,096,200│      -192,600│1.依81.12.09北市教四字第 65971
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 號函規定由教育學術服務 收 入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 360,000元撥充支應 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數903,000元,包括人
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 事費633,600元, 業務費270,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 技藝訓練 903,000元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列 192,600元。       
      │    │  │  │    552106                │                │                │              │
      │    │  │3 │   實用技能班教學     │      10,879,800│      16,418,010│    -5,538,210│1.本科目依教育局86.7.7北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8624045800號函規定由實習
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入 2,496,900元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 10,879,800元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 7,046,400元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,708,554元,旅運費 99,876元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助 24,970元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 實用技能班教學 10,879,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較上次減列 5,538,210元。  
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │4 │   特殊教育        │       4,951,428│       4,323,828│       627,600│1.本年度預算數 4,951,428元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,788,228元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 74,100元,旅運費 89,100元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 3,588,228元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 111,000元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 103,200元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 6,600元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源教學班 830,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列 80,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)新增特教班教學430,000元。
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      19,040,000│      23,441,000│    -4,401,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       7,840,000│      12,261,000│    -4,421,000│營建工程 7,840,000元, 編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下 :            
      │    │  │  │                              │                │                │              │   (1)甲衛生下水道納管工程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │    4,643,838元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   (2)乙屋頂漏水整修工程  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │    3,196,162元 。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │      11,200,000│      11,180,000│        20,000│編列機械及設備費 7,301,700元 ,
      │    │  │  │                        │                │                │              │交通及運輸設備 45,000元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費 3,853,300元, 共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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