臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0554 │ │ │ │
5 │ 54 │ │ │市立松山高級工農職業學校 │ 406,750,744│ 589,868,416│ -183,117,672│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 58,889,528│ 85,538,778│ -26,649,250│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 58,889,528│ 85,538,778│ -26,649,250│1.本科目依教育局79.11.23府教字
│ │ │ │ │ │ │ │ 第79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入80,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 58,889,528元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 49,714,212元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,973,056元, 旅運費6,202,260
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,714,212元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 22,559,106元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 9,001,076元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 4,003,024元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 162,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 328,821,216│ 480,888,638│ -152,067,422│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 312,086,388│ 459,050,600│ -146,964,212│1.本科目依教育局88.7.5北教二字
│ │ │ │ │ │ │ │ 第8824183501號函規定由雜費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入 9,746,738元、依86.7.7北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第8624045800號函之規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入 13,214,086元,撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數312,086,388元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費274,002,544元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,992,180元, 旅運費 874,414
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 217,250元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 255,175,344元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列115,701,672元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 54,339,684元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 29,432,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料及維護管理 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,235,460元, 較 上 次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,074,140元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動 250,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 250,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動 357,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 25,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)實習處活動 295,300元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 123,300元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導活動 273,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 163,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)夜間部活動 60,000元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)工科資訊教 育 推 廣 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000, 無增減。
│ │ │ │ 552103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 技藝訓練 │ 903,600│ 1,096,200│ -192,600│1.依81.12.09北市教四字第 65971
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由教育學術服務 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 360,000元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數903,000元,包括人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費633,600元, 業務費270,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 技藝訓練 903,000元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 192,600元。
│ │ │ │ 552106 │ │ │ │
│ │ │3 │ 實用技能班教學 │ 10,879,800│ 16,418,010│ -5,538,210│1.本科目依教育局86.7.7北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8624045800號函規定由實習
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入 2,496,900元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 10,879,800元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,046,400元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,708,554元,旅運費 99,876元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 24,970元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 實用技能班教學 10,879,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 5,538,210元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │4 │ 特殊教育 │ 4,951,428│ 4,323,828│ 627,600│1.本年度預算數 4,951,428元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,788,228元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 74,100元,旅運費 89,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,588,228元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 111,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 103,200元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 6,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源教學班 830,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增特教班教學430,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 19,040,000│ 23,441,000│ -4,401,000│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 7,840,000│ 12,261,000│ -4,421,000│營建工程 7,840,000元, 編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)甲衛生下水道納管工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,643,838元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)乙屋頂漏水整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,196,162元 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 11,200,000│ 11,180,000│ 20,000│編列機械及設備費 7,301,700元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備 45,000元,其他設
│ │ │ │ │ │ │ │備費 3,853,300元, 共計如列數。
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