臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0553 │ │ │ │
5 │ 53 │ │ │市立大安高級工業職業學校 │ 488,126,526│ 728,157,990│ -240,031,464│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 77,631,518│ 111,932,324│ -34,300,806│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 77,631,518│ 111,932,324│ -34,300,806│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第 7907270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入30,000元及87. 7.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8724803600號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由行政服務收入 120,000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,631,518元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費68,537,078元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,135,720元,旅運費5,958,720
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 68,473,078元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 30,126,766元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務8,864,200元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,086,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放學校場地162,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選120,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 無增減 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 339,725,008│ 484,460,666│ -144,735,658│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 232,188,496│ 329,756,348│ -97,567,852│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第183501號函規定由雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,280,000元,依 86.7.7北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8624045800號函規定由實
│ │ │ │ │ │ │ │ 習費收入10,379,840元及依79.7
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.12北市教二字第026672號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由其他雜項收入 792,000元撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 232,188,496元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 200,716,256元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費30,640,340元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 664,900元,補助及捐助167,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 182,630,256元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列77,848,212元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學46,414,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列18,644,640元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ電腦實習材料維護及管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,038,400 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 473,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お教務活動 700,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 290,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か訓育活動 557,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 542,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が輔導活動 398,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 101,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ き實習活動 450,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 450,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 101,143,152│ 144,974,238│ -43,831,086│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入3,990,000元,依 86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入 5,402,480元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,143,152元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費86,239,072元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費14,446,780元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 365,300 元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 92,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費79,296,672元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列35,957,586元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學21,325,280元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 6,312,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ電腦實習材料維護及管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 283,200 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 187,200 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お教務活動 130,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,320,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か輔導活動 108,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列54,000元。
│ │ │ │ 552103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 技藝訓練 │ 1,446,000│ 1,737,000│ -291,000│1.本科目依教育局 84.12.9北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 四字第 65971號函規定由教育學
│ │ │ │ │ │ │ │ 術服務收入 864,000元,撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,446,000元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 1,056,000元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 390,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ成人教育 1,446,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 291,000元。
│ │ │ │ 552106 │ │ │ │
│ │ │4 │ 實用技能班教學 │ 3,390,400│ 4,900,400│ -1,510,000│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 782,400元,撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,390,400元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 2,166,400元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,184,880元,旅運費 31,296元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 7,824元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ實用技能班 3,390,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,510,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │5 │ 特殊教育 │ 1,556,960│ 3,092,680│ -1,535,720│1.本年度預算數為1,556,960 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 1,503,860元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費31,500元,旅運費21,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 853,860元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,628,220元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え特殊教育 703,100元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列92,500元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 70,770,000│ 131,765,000│ -60,995,000│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 59,550,000│ 120,545,000│ -60,995,000│營建工程 9,550,000元 ,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 學生綜合活動中心新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)高壓電氣設備整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,550,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)校舍整修工程5,000,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 11,220,000│ 11,220,000│ │機械及設備費 306,000元及其他設
│ │ │ │ │ │ │ │備費 10,914,000元。
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