臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0552                        │                │                │              │
    5 │ 52 │  │  │市立松山高級商業家事職業學校 │     291,755,528│     574,110,857│  -282,355,329│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      40,905,639│      56,893,385│   -15,987,746│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      40,905,639│      56,893,385│   -15,987,746│1.本科目依據教育局79.11.23府教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 五字第79072270號函規定由場地
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 出借費收入733,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入700,000元 及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 80.5.27北市教人字第30633號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由行政服務收入68,800元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數40,905,639元包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費34,199,446元、業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,607,053元、旅運費4,099,140
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 33,430,008元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 13,868,916元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,587,678元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列2,557,423元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)開放學校場地222,240元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 81,120元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)會計業務12,000元較上次 減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新增暑期游泳訓練班584,913
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選68,800元較上次 減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 59,200元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     236,597,074│     334,032,017│   -97,434,943│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     223,228,464│     313,469,021│   -90,240,557│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501函規定由雜費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入6,932,000元、依86.7.7北 市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教二字第8624045800號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 實習費收入7,304,040元及依88.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.5北市教二字第8824183501 號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由其他雜項收入 874,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數223,228,464元 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費206,517,762元、 業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費15,681,282元、旅 運 費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 559,620元、補助及捐助469,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費195,924,612元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列78,512,022元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學21,894,852元較 上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列8,782,278元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦教學材料維護3,795,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列2,526,860元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動627,600元,其中新
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增國中導師技職教育研習 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   50,000元,輔導活動 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 55,398元,新增高職輔
      │    │  │  │                              │                │                │              │   導工作輔導團活 動 300,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,以上共計增列294,602元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)建教合作教學576,000元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列423,999元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)新增教務活動330,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新增實習活動80,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列高職教師會理事長座 談
      │    │  │  │                              │                │                │              │   會100,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)減列高職輔導工作 訪 視 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)減列兩性教 育 研 討 會 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列高職學生 假 日 活 動
      │    │  │  │                              │                │                │              │   300,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (12)減列國中導師技職教育研習
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100,000元。      
      │    │  │  │    552103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   技藝訓練        │         476,800│         615,600│      -138,800│1.本科目依81.12.9北市教四字 第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 65971號函規定由教育學術服 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入270,000元撥充支應 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數476,800元, 包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費316,800元, 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 160,000元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人事費316,800元較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   28,800元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)業務費160,000元較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   110,000元。       
      │    │  │  │    552106                │                │                │              │
      │    │  │3 │   實用技能班教學     │       1,837,200│       2,717,640│      -880,440│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入480,000元撥充支應 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 1,837,200元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費1,339,200元、 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 450,900元、旅運費 28,860元、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助18,240元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人事費1,339,200元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列669,600元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)業務費450,900元較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   191,340元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)旅運費28,860元較上次減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   10,380元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)補助及捐助18,240元較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列9,120元。      
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │4 │   特殊教育        │      11,054,610│      17,229,756│    -6,175,146│1.本科目依教育局 87.6.11北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 七字第8723267700號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入15,000元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數11,054,610元包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費10,432,960元、業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 328,400元、旅運費293,250元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,870,360元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列5,409,396元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)體育班較上次減列460,750元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)新增體育班招生15,000元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資源班教學教上 次 減 列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   320,000元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      14,252,815│     183,185,455│  -168,932,640│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,276,815│     178,278,455│  -170,001,640│               
      │    │  │  │                        │                │                │              │營建工程 8,276,815元,編列明細
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)圍牆整修工程7,477,415元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)校園安全系統 設 施 工 程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  799,400元。        
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       5,976,000│       4,907,000│     1,069,000│編列機械及設備費414,400元, 交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費44,000元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備費5,517,600元,共計如列 數
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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