臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0552 │ │ │ │
5 │ 52 │ │ │市立松山高級商業家事職業學校 │ 291,755,528│ 574,110,857│ -282,355,329│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 40,905,639│ 56,893,385│ -15,987,746│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 40,905,639│ 56,893,385│ -15,987,746│1.本科目依據教育局79.11.23府教
│ │ │ │ │ │ │ │ 五字第79072270號函規定由場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費收入733,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入700,000元 及
│ │ │ │ │ │ │ │ 80.5.27北市教人字第30633號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入68,800元等
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,905,639元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費34,199,446元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,607,053元、旅運費4,099,140
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 33,430,008元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 13,868,916元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,587,678元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,557,423元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放學校場地222,240元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務12,000元較上次 減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增暑期游泳訓練班584,913
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選68,800元較上次 減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 59,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 236,597,074│ 334,032,017│ -97,434,943│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 223,228,464│ 313,469,021│ -90,240,557│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501函規定由雜費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入6,932,000元、依86.7.7北 市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第8624045800號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 實習費收入7,304,040元及依88.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.5北市教二字第8824183501 號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由其他雜項收入 874,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數223,228,464元 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費206,517,762元、 業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費15,681,282元、旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 559,620元、補助及捐助469,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費195,924,612元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列78,512,022元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學21,894,852元較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列8,782,278元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦教學材料維護3,795,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列2,526,860元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動627,600元,其中新
│ │ │ │ │ │ │ │ 增國中導師技職教育研習
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000元,輔導活動 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 55,398元,新增高職輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 導工作輔導團活 動 300,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,以上共計增列294,602元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)建教合作教學576,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列423,999元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增教務活動330,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增實習活動80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列高職教師會理事長座 談
│ │ │ │ │ │ │ │ 會100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列高職輔導工作 訪 視
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)減列兩性教 育 研 討 會
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列高職學生 假 日 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12)減列國中導師技職教育研習
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元。
│ │ │ │ 552103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 技藝訓練 │ 476,800│ 615,600│ -138,800│1.本科目依81.12.9北市教四字 第
│ │ │ │ │ │ │ │ 65971號函規定由教育學術服 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入270,000元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數476,800元, 包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費316,800元, 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 160,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人事費316,800元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 28,800元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務費160,000元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 110,000元。
│ │ │ │ 552106 │ │ │ │
│ │ │3 │ 實用技能班教學 │ 1,837,200│ 2,717,640│ -880,440│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入480,000元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,837,200元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費1,339,200元、 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 450,900元、旅運費 28,860元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助18,240元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人事費1,339,200元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列669,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務費450,900元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 191,340元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)旅運費28,860元較上次減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,380元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助及捐助18,240元較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列9,120元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │4 │ 特殊教育 │ 11,054,610│ 17,229,756│ -6,175,146│1.本科目依教育局 87.6.11北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 七字第8723267700號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入15,000元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,054,610元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,432,960元、業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 328,400元、旅運費293,250元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,870,360元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,409,396元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)體育班較上次減列460,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增體育班招生15,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資源班教學教上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 320,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 14,252,815│ 183,185,455│ -168,932,640│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,276,815│ 178,278,455│ -170,001,640│
│ │ │ │ │ │ │ │營建工程 8,276,815元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)圍牆整修工程7,477,415元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)校園安全系統 設 施 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 799,400元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 5,976,000│ 4,907,000│ 1,069,000│編列機械及設備費414,400元, 交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費44,000元,其他設
│ │ │ │ │ │ │ │設備費5,517,600元,共計如列 數
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