臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0551                        │                │                │              │
    5 │ 51 │  │  │市立士林高級商業職業學校   │     417,075,586│     603,933,598│  -186,858,012│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      53,285,980│      79,925,714│   -26,639,734│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      53,285,980│      79,925,714│   -26,639,734│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入12,000元、 依87.7.29
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教二字第8724803600號函規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由行政服務收入 320,000元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數53,285,980元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費42,436,380元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,766,960元,旅運費7,082,640
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費42,318,780元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列21,815,874元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務10,472,960元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,736,740元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)開放學校場地162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列81,120元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選320,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同。          
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     347,879,606│     513,201,646│  -165,322,040│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     345,491,518│     508,986,814│  -163,495,296│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入11,850,000元、依86.7.7北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8624045800號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由實習費收入12,323,600元等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 撥充支應。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 345,491,518元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費317,291,388元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 26,116,150元 ,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,000,332元, 補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,083,648元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費306,887,388元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 146,886,096元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學28,653,600元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列15,545,900元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 電腦實習材料維護及管理費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,112,800元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,308,700元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動1,530,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次增列 1,230,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動1,315,730元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次增列654,400元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動942,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列411,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)國中導師技 職 教 育 研 習
      │    │  │  │                              │                │                │              │  50,000元,較上次減列 50,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │3 │   特殊教育        │       2,388,088│       4,214,832│    -1,826,744│1.本年度預算數2,388,088元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 2,284,288元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 39,000元,旅運費64,800元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,284,288元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 582,144元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育73,800元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列24,600元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源班教學1,030,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列220,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 減列高職特殊教育輔導工作
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,000,000元 。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      15,910,000│      10,806,238│     5,103,762│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,950,000│       3,846,238│     5,103,762│營建工程8,950,000元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 教學大樓屋頂屋簷外牆防漏
      │    │  │  │                              │                │                │              │  更新工程7,840,185元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)校園景觀工程1,109,815元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       6,960,000│       6,960,000│              │編列機械及設備43,500元,交通及
      │    │  │  │                        │                │                │              │運輸設備 207,800元,其他 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │6,708,700元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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