臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0551 │ │ │ │
5 │ 51 │ │ │市立士林高級商業職業學校 │ 417,075,586│ 603,933,598│ -186,858,012│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 53,285,980│ 79,925,714│ -26,639,734│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 53,285,980│ 79,925,714│ -26,639,734│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入12,000元、 依87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入 320,000元等
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,285,980元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費42,436,380元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,766,960元,旅運費7,082,640
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,318,780元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列21,815,874元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務10,472,960元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,736,740元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放學校場地162,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選320,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 347,879,606│ 513,201,646│ -165,322,040│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 345,491,518│ 508,986,814│ -163,495,296│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入11,850,000元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入12,323,600元等
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 345,491,518元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費317,291,388元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 26,116,150元 ,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,332元, 補 助 及 捐 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,083,648元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費306,887,388元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 146,886,096元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學28,653,600元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列15,545,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 電腦實習材料維護及管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,112,800元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,308,700元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動1,530,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 1,230,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動1,315,730元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列654,400元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動942,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列411,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)國中導師技 職 教 育 研 習
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000元,較上次減列 50,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 2,388,088│ 4,214,832│ -1,826,744│1.本年度預算數2,388,088元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,284,288元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 39,000元,旅運費64,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,284,288元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 582,144元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育73,800元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列24,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源班教學1,030,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列220,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 減列高職特殊教育輔導工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 15,910,000│ 10,806,238│ 5,103,762│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,950,000│ 3,846,238│ 5,103,762│營建工程8,950,000元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 教學大樓屋頂屋簷外牆防漏
│ │ │ │ │ │ │ │ 更新工程7,840,185元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)校園景觀工程1,109,815元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 6,960,000│ 6,960,000│ │編列機械及設備43,500元,交通及
│ │ │ │ │ │ │ │運輸設備 207,800元,其他 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │6,708,700元,共計如列數。
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