臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0533                        │                │                │              │
    5 │ 33 │  │  │市立麗山高級中學       │      63,702,785│      25,094,935│    38,607,850│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      17,766,826│       6,356,672│    11,410,154│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      17,766,826│       6,356,672│    11,410,154│1.本科目依教育局87.07.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入 160,000元撥充支應
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數17,766,826元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費13,504,746元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,497,360元,旅運費1,764,720
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,486,746元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列8,664,654元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,108,080元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列2,879,500元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教師甄選160,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列140,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │      40,913,634│      12,259,702│    28,653,932│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │      38,595,214│      12,259,702│    26,335,512│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入1,599,000元、依 86.7.7北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8624045800號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由實習費收入 630,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數38,595,214元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費35,774,814元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,770,720元,旅運費 63,690元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助15,990元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 33,254,014元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 22,204,912元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學4,364,600元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列3,371,600元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料維護 及 管 理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   630,000元,較 上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   453,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導活動 45,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 30,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動301,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列276,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       2,318,420│                │     2,318,420│1.本科目係本年度新增。    
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.本年度預算數 2,318,420元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 2,281,220元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 37,200元。         
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,022,325│       6,478,561│    -1,456,236│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │       5,022,325│       6,478,561│    -1,456,236│編列機械及設備費 3,864,247元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │交通及運輸設備費98,480元及其他
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備費 1,059,598元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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