臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0533 │ │ │ │
5 │ 33 │ │ │市立麗山高級中學 │ 63,702,785│ 25,094,935│ 38,607,850│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 17,766,826│ 6,356,672│ 11,410,154│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 17,766,826│ 6,356,672│ 11,410,154│1.本科目依教育局87.07.29北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8724803600號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入 160,000元撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,766,826元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,504,746元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,497,360元,旅運費1,764,720
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,486,746元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列8,664,654元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,108,080元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列2,879,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教師甄選160,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列140,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 40,913,634│ 12,259,702│ 28,653,932│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 38,595,214│ 12,259,702│ 26,335,512│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入1,599,000元、依 86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入 630,000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,595,214元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費35,774,814元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,770,720元,旅運費 63,690元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助15,990元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 33,254,014元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 22,204,912元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學4,364,600元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列3,371,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護 及 管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 630,000元,較 上 次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 453,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導活動 45,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動301,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列276,000元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 2,318,420│ │ 2,318,420│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,318,420元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 2,281,220元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,200元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,022,325│ 6,478,561│ -1,456,236│
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 5,022,325│ 6,478,561│ -1,456,236│編列機械及設備費 3,864,247元,
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備費98,480元及其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費 1,059,598元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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