臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0532                        │                │                │              │
    5 │ 32 │  │  │市立百齡高級中學       │     201,163,081│     263,835,939│   -62,672,858│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      36,325,451│      52,693,510│   -16,368,059│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      36,325,451│      52,693,510│   -16,368,059│1.本科目依台北市政府79.11.23府
      │    │  │  │                        │                │                │              │教五字第79072270號函之規定由場
      │    │  │  │                              │                │                │              │地設備管理收入1,196,000元,教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │學術服務收入412,469元, 87.7.29
      │    │  │  │                              │                │                │              │北市教二字第8724803600號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │由行政服務收入120,000元撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │應 。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數36,325,451元包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費29,329,588元業務費3,01
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0,963元,旅運費3,984,900元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費28,646,184元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列12,531,012元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務5,776,558元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列2,409,458元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務12,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,000元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地1,358,240元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列985,120元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5).暑期游泳訓練班412,469元 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列316,469元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)教師甄選120,000元較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  120,000元。        
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     155,273,796│     194,684,130│   -39,410,334│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     130,011,136│     155,455,392│   -25,444,256│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │字第8824183501號函規定由雜費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │入3,064,460元及依79.6.12北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │二字第026672號函規定由其他雜項
      │    │  │  │                              │                │                │              │收入266,400元及依86.7.7北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │二字第8624045800號函規定由實習
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入415,360元,撥充支應。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數130,011,136元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費121,890,144元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,863,496元,旅運費197,712元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失59,784元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費116,727,044元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列23,142,508元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般教學12,130,732元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列1,925,908元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3) 電腦實習材料維護及管理415,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 360元較上次增列213,760元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)訓育活動655,000元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列96,600元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)輔導活動83,000元 , 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列493,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      25,262,660│      39,228,738│   -13,966,078│1.本年度預算數25,262,660元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │括人事費23,984,322元,業務費642
      │    │  │  │                              │                │                │              │,398元,旅運費635,940元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費23,159,772元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列13,196,466元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育947,888元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列289,612元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)學習困難資源班30,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列20,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)美術班招生35,000元,與上次同
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)美術班教學640,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減少260,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)啟智班教學 90,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列60,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)身心障資礙資源班(國中部)30,
      │    │  │  │                              │                │                │              │,000元較上次減列20,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)資源班教學(高中)330,000元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │較上次減列120,000元 。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       9,563,834│      16,458,299│    -6,894,465│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,264,856│       5,710,848│    -2,445,992│營建工程3,264,856元,編列圖書館
      │    │  │  │                        │                │                │              │整修工程3,264,856元 。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       6,298,978│      10,747,451│    -4,448,473│編列機械及設備費342,828元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費395,000元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費5,561,150元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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