臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0532 │ │ │ │
5 │ 32 │ │ │市立百齡高級中學 │ 201,163,081│ 263,835,939│ -62,672,858│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 36,325,451│ 52,693,510│ -16,368,059│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 36,325,451│ 52,693,510│ -16,368,059│1.本科目依台北市政府79.11.23府
│ │ │ │ │ │ │ │教五字第79072270號函之規定由場
│ │ │ │ │ │ │ │地設備管理收入1,196,000元,教育
│ │ │ │ │ │ │ │學術服務收入412,469元, 87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │北市教二字第8724803600號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │由行政服務收入120,000元撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,325,451元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費29,329,588元業務費3,01
│ │ │ │ │ │ │ │ 0,963元,旅運費3,984,900元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費28,646,184元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列12,531,012元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務5,776,558元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,409,458元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地1,358,240元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列985,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5).暑期游泳訓練班412,469元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列316,469元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選120,000元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 155,273,796│ 194,684,130│ -39,410,334│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 130,011,136│ 155,455,392│ -25,444,256│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │字第8824183501號函規定由雜費收
│ │ │ │ │ │ │ │入3,064,460元及依79.6.12北市教
│ │ │ │ │ │ │ │二字第026672號函規定由其他雜項
│ │ │ │ │ │ │ │收入266,400元及依86.7.7北市教
│ │ │ │ │ │ │ │二字第8624045800號函規定由實習
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入415,360元,撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數130,011,136元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費121,890,144元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,863,496元,旅運費197,712元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失59,784元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費116,727,044元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列23,142,508元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學12,130,732元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,925,908元 。
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│ │ │ │ │ │ │ │(3) 電腦實習材料維護及管理415,
│ │ │ │ │ │ │ │ 360元較上次增列213,760元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)訓育活動655,000元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列96,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)輔導活動83,000元 , 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列493,000元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 25,262,660│ 39,228,738│ -13,966,078│1.本年度預算數25,262,660元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │括人事費23,984,322元,業務費642
│ │ │ │ │ │ │ │,398元,旅運費635,940元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費23,159,772元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列13,196,466元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育947,888元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列289,612元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)學習困難資源班30,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)美術班招生35,000元,與上次同
│ │ │ │ │ │ │ │(5)美術班教學640,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減少260,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)啟智班教學 90,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)身心障資礙資源班(國中部)30,
│ │ │ │ │ │ │ │,000元較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)資源班教學(高中)330,000元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │較上次減列120,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,563,834│ 16,458,299│ -6,894,465│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,264,856│ 5,710,848│ -2,445,992│營建工程3,264,856元,編列圖書館
│ │ │ │ │ │ │ │整修工程3,264,856元 。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 6,298,978│ 10,747,451│ -4,448,473│編列機械及設備費342,828元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費395,000元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費5,561,150元,共計如列數。
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