臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0530 │ │ │ │
5 │ 30 │ │ │市立南港高級中學 │ 211,723,896│ 320,327,120│ -108,603,224│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 42,824,431│ 53,934,251│ -11,109,820│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 42,824,431│ 53,934,251│ -11,109,820│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入 60,000元、依75.8.26府
│ │ │ │ │ │ │ │ 民二字第110799號函規定由教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入434,000元及87.7.
│ │ │ │ │ │ │ │ 29北市教二字第8724803600號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由行政服務收入 350,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,824,431元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費37,114,436元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,054,195元,旅運費3,655,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費36,268,632元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 7,798,045元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 5,609,310元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,820,406元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お開放學校場地 222,240元,教
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か暑期游泳訓練班362,249元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 254,249元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が教師甄選350,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 150,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 163,617,065│ 242,464,880│ -78,847,815│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 146,476,891│ 214,739,874│ -68,262,983│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 3,863,000元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入 1,554,000元及依
│ │ │ │ │ │ │ │ 79.6.12北市教二字第 026672號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由其他雜項收入 222,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數146,476,891元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費136,706,816元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,533,899元,旅運費172,970元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助63,206元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費131,382,816元,較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列64,424,087元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學12,461,274元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 4,399,756元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ電腦 實習 材料 維護 及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,554,000元,較 上 次 增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 435,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お教務活動100,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か訓育活動680,801元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列13,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が輔導活動298,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 211,760元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 4,315,458│ 6,355,224│ -2,039,766│1.本年度預算數4,315,458元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,877,674元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 416,976元,旅運費 16,200元,補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 4,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費951,594元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列430,758元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學3,363,864元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,609,008元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 12,824,716│ 21,369,782│ -8,545,066│1.本年度預算數12,824,716元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,614,368元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 772,548元,旅運費437,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費10,492,608元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 8,481,174元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え特殊業務382,108元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 313,892元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ啟智班教學60,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ お學困班教學30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ か身礙班教學30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が高中資源班330,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ き體育班經費1,500,000元,係由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學活動科目項下移入,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 450,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,282,400│ 23,927,989│ -18,645,589│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,418,900│ 9,865,160│ -7,446,260│營建工程2,418,900元,編列廣播系
│ │ │ │ │ │ │ │統改善工程 2,418,900元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 2,863,500│ 14,062,829│ -11,199,329│編列資訊設備費2,863,500元,包括
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│ │ │ │ │ │ │ │自然科設備 843,000元,工藝設備
│ │ │ │ │ │ │ │104,400元,機具設備61,200元,家
│ │ │ │ │ │ │ │具設備 1,118,750元,廣 播 設備
│ │ │ │ │ │ │ │26,500元,康樂設備460,000元,樂
│ │ │ │ │ │ │ │器設備60,000元,圖書設備43,400
│ │ │ │ │ │ │ │元,軍訓設備 106,250元,電腦設
│ │ │ │ │ │ │ │備40,000元,共計如列數。
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