臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0529 │ │ │ │
5 │ 29 │ │ │市立大理高級中學 │ 172,827,757│ 250,503,162│ -77,675,405│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 30,829,363│ 45,174,214│ -14,344,851│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 30,829,363│ 45,174,214│ -14,344,851│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第 79072270 號函規定由場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費收入455,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入848,000 元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第872480360
│ │ │ │ │ │ │ │ 0 號函規定由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 120,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,829,363元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費25,367,058元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,239,405元,旅運費3,222,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費24,538,620元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列12,370,140元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務4,894,290 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,883,246 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 開放學校場地617,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列313,880元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 暑期游泳訓練班647,213 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列199,345 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 教師甄試120,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列200,000 元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 135,857,714│ 172,596,083│ -36,738,369│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 115,494,878│ 158,703,367│ -43,208,489│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入3,873,600元、依86.7.7 北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入460,200 元及依
│ │ │ │ │ │ │ │ 79.6.12北市教二字第026672 號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函之規定由其他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 315,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數115,494,878 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費107,494,788 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費7,758,450 元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 187,544 元,補助及捐助54,096
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費102,929,448 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列42,284,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般教學10,889,980元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列640,239 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 電腦實習維護管理 460,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列111,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 訓育活動787,250 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列194,650 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 新增總務活動80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 輔導活動348,000 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列58,500元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 20,362,836│ 13,892,716│ 6,470,120│1.本科目依教育局89.04.18北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 七字第8922024700號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入20,000元等撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,362,836元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費18,244,212元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,366,224 元,旅運費752,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費17,769,492元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列5,999,976 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 特殊教育683,344 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列310,144 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 學習困難資源班教學30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 身心障礙資源班教學30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 高中資源班教學330,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列120,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 體育班教學1,500,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列300,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 新增體育績優學生甄選
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 6,140,680│ 32,732,865│ -26,592,185│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,289,510│ 17,830,241│ -16,540,731│營建工程1,289,510元編列消防安
│ │ │ │ │ │ │ │全改善工程1,289,510元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 4,851,170│ 14,902,624│ -10,051,454│編列機械及設備費817,660 元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費408,400 元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費3,625,110 元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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