臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0528 │ │ │ │
5 │ 28 │ │ │市立大直高級中學 │ 209,701,742│ 316,288,879│ -106,587,137│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 38,388,016│ 52,232,934│ -13,844,918│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 38,388,016│ 52,232,934│ -13,844,918│1.本科目依教育局 79.11.23 府教
│ │ │ │ │ │ │ │ 五字第 79072270 號函規定由場
│ │ │ │ │ │ │ │ 地出借費收入 14,000 元及 87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29 北市教二字第 8724803600
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 38,388,016 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 32,583,616 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,930,260 元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,874,140 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 32,543,616 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 11,162,280 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務 5,510,160 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,095,518 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務 12,000 元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 6,000 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).開放學校場地 222,240 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 81,120 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選業務 100,000 元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 500,000 元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 163,495,646│ 212,822,622│ -49,326,976│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 152,163,414│ 193,737,176│ -41,573,762│1.本科目依教育局 88.7.5 北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第 8824183501 號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜費收入 3,584,000 元及依 86
│ │ │ │ │ │ │ │ .7.7 北市教二字第 8624045800
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由實習費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 413,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 152,163,414 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 144,683,976 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 7,215,738 元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 202,400 元,補助及捐助 61,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費 139,481,976元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 36,599,028 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 11,668,588 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,626,004 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).電腦實習材料維護及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 413,000 元, 較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,029,400 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).訓育活動 501,850 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 310,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).輔導活動 98,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 8,490 元 。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 1,448,252│ 3,489,100│ -2,040,848│1.本年度預算數 1,448,252 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 1,286,480 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 138,672 元,旅運費 21,600 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 1,500 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 補習教學 1,448,252 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,040,848 元 。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 9,883,980│ 15,596,346│ -5,712,366│1.本年度預算數 9,883,980 元 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,589,308 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 136,272 元,旅運費 158,400 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費 9,289,308元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 5,339,838 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).特殊教育 204,672 元 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 162,528 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).資源班教學(高)330,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 120,000 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).學習困難資源班(國)30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列 20,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).身心障礙資源班教學(國)
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元較上次 減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).減列啟智班教學50,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,818,080│ 51,233,323│ -43,415,243│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,000,000│ 41,315,894│ -36,315,894│
│ │ │ │ │ │ │ │營建工程 5,000,000元編列屋頂防
│ │ │ │ │ │ │ │漏防熱工程 5,000,000 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 2,818,080│ 9,917,429│ -7,099,349│其他設備 2,818,080 元編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │保健室設備 82,300 元,機具設備
│ │ │ │ │ │ │ │262,000 元,廣播視聽設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 724,380元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 家具設備668,300元,樂器設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 271,000元,軍訓設備44,400 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 童軍設備 48,400元,圖書設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 417,300元,課桌椅設備 300,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
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