臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0527 │ │ │ │
5 │ 27 │ │ │市立西松高級中學 │ 217,866,866│ 321,139,390│ -103,272,524│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 42,768,618│ 61,733,986│ -18,965,368│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 42,768,618│ 61,733,986│ -18,965,368│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 2,656,000元 ,依87.7
│ │ │ │ │ │ │ │ .29 北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入 160,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 ,及75.8.26 府民二字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 110799號函規定由教育學術服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 868,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 42,768,618元
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 33,619,762元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,012,636元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,136,220元
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 32,817,924元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 16,966,920元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 6,313,241元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,511,235元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 2,818,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 1,310,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 647,213元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 503,213元
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 160,000元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 288,000元
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 173,778,248│ 251,677,067│ -77,898,819│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 165,037,232│ 235,912,747│ -70,875,515│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入4,466,400元、依 86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入 531,000元及依
│ │ │ │ │ │ │ │ 79.6.12北市教二字第 026672號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函之規定由其他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 387,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 165,037,232元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 155,851,628元, 業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 8,902,236元, 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 211,056元,補助及捐助54,312元
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 18,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 152,022,228元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 57,601,314元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 11,486,004元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 9,824,701元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 電腦實習材料維護及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 531,000元, 較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 729,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列教務活動(國中鄉土藝術
│ │ │ │ │ │ │ │ 教科用書編印) 2,710,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動 685,000元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 154,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動 313,000元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 143,500元
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 8,741,016│ 15,764,320│ -7,023,304│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1.本年度預算數 8,741,016元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 8,396,844元, 業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 146,172元, 旅運費 198,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,096,844元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 6,714,276元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 254,172元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 149,028元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 國中部身心障礙資源班教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元, 較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 高中資源班 330,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 120,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 國中部學習困難資源班
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,320,000│ 7,728,337│ -6,408,337│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ │ 150,000│ -150,000│
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,320,000│ 7,578,337│ -6,258,337│
│ │ │ │ │ │ │ │1.編列機械及設備費 105,200元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 交通及運輸設備費 20,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備費 1,194,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數
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