臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0526 │ │ │ │
5 │ 26 │ │ │市立成淵高級中學 │ 212,840,441│ 322,321,632│ -109,481,191│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 36,781,823│ 57,183,987│ -20,402,164│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 36,781,823│ 57,183,987│ -20,402,164│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借收入 1,920,000元、依75.08.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 497,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 依87.07.29北市教二字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8724803600號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入40,000元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,781,823元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費28,723,068元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,895,535元,旅運費4,163,220
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 28,143,264元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 17,891,088元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,128,990元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,094,367元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地2,082,170元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列902,810元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班375,399元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列353,519元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 40,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 40,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 170,603,244│ 257,300,437│ -86,697,193│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 165,584,644│ 248,353,205│ -82,768,561│1.本科目依教育局88.07.05北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8824183501號函規定由雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入 6,249,640元、依86.07.
│ │ │ │ │ │ │ │ 07北市教二字第8624045800號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由實習費收入 1,107,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、依87.04.03北市教五字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 8721981900號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入20,000元及依79.06.12北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第026672號函規定由其他
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜項收入 504,600元等撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 165,584,644元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 154,093,564元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費11,076,358元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 329,186元,補助及捐助 85,536
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費147,486,684元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 69,439,290元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 15,820,660元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 11,894,771元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護及管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,107,200元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 494,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動500,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列140,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動439,100元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列977,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動211,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 83,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)高中運動績優選手甄試
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 5,018,600│ 8,947,232│ -3,928,632│1.本年度預算數 5,018,600元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,699,728元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 180,272元,旅運費138,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,699,728元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,372,024元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育228,872元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 96,628元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)高中身心障礙資源班 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 420,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)國中身心障礙資源班 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學習困難資源班 30,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 19,980元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,455,374│ 7,837,208│ -2,381,834│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,105,374│ 4,066,779│ 38,595│營建工程 4,105,374元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)綜合大樓新建工程1,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │(2)屋頂防漏隔熱工程2,605,374元
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,350,000│ 3,770,429│ -2,420,429│編列機械及設備費 691,300元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費95,500元及其他設
│ │ │ │ │ │ │ │他設備費 563,200元,共計列數如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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