臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0525 │ │ │ │
5 │ 25 │ │ │市立陽明高級中學 │ 208,070,742│ 300,361,311│ -92,290,569│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 36,730,332│ 52,617,398│ -15,887,066│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 36,730,332│ 52,617,398│ -15,887,066│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入732,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入303,099元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入 120,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,730,332 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,537,761元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,697,151元, 旅運費3,495,420
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費30,227,676元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列12,543,132元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務5,173,317元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,718,285 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務12,000元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ お開放學校場地894,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列447,120元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ か暑期游泳訓練班303,099元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列228,529元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ が教師甄選120,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列56,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 166,256,206│ 239,575,811│ -73,319,605│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 158,003,650│ 226,911,895│ -68,908,245│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入6,045,800元、依86.07.7
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8624045800號函之
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由實習費之收入680,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及依79.6.12北市教二字第26672
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由其他 雜 項 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 352,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數158,003,650元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費148,398,808元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,233,128元,旅運費297,432元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助74,282元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費142,876,008元,較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列61,195,218元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般教學13,770,542 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列6,371,927 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ電腦實實材料維護及管 理 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 680,000元,較上次減列100000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お教務活動50,000 元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列70,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か訓育活動484,100元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列204,100 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が輔導活動143,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列67,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 8,252,556│ 12,663,916│ -4,411,360│1.本年度預算數8,252,556元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,942,984 元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 190,772元,旅運費118,800 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上次比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費7,242,984元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,526,532 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え特殊教育219,572元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列124,828 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ學習困難資源班30,000 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お身心障礙資源班30,000 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か資源班730,000元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 280,000 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,084,204│ 8,168,102│ -3,083,898│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,234,204│ 6,818,102│ -3,583,898│營建工程3,234,204元,編列明細如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ぇ校舍屋頂防水隔熱及地坪整修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 1,210,578元。
│ │ │ │ │ │ │ │え台元館空調冷氣及舞台設施工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,023,626 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,850,000│ 1,350,000│ 500,000│編列機械設備169,625元,交通及運
│ │ │ │ │ │ │ │輸設備51,000元,資訊設備500,000
│ │ │ │ │ │ │ │元(其中500,000元係由電腦實習材
│ │ │ │ │ │ │ │料費移列),其他設備 1129375元。
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