臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0525                        │                │                │              │
    5 │ 25 │  │  │市立陽明高級中學       │     208,070,742│     300,361,311│   -92,290,569│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      36,730,332│      52,617,398│   -15,887,066│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      36,730,332│      52,617,398│   -15,887,066│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入732,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入303,099元及87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.29北市教二字第8724803600號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入 120,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數36,730,332 元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費30,537,761元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,697,151元, 旅運費3,495,420
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費30,227,676元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列12,543,132元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務5,173,317元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列2,718,285 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務12,000元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列6,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お開放學校場地894,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列447,120元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か暑期游泳訓練班303,099元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列228,529元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が教師甄選120,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列56,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     166,256,206│     239,575,811│   -73,319,605│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     158,003,650│     226,911,895│   -68,908,245│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入6,045,800元、依86.07.7
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教二字第8624045800號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由實習費之收入680,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及依79.6.12北市教二字第26672
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由其他 雜 項 收 入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 352,000 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數158,003,650元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費148,398,808元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,233,128元,旅運費297,432元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助74,282元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費142,876,008元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列61,195,218元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般教學13,770,542 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列6,371,927 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ電腦實實材料維護及管 理 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  680,000元,較上次減列100000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お教務活動50,000 元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列70,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か訓育活動484,100元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列204,100 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が輔導活動143,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列67,000元。       
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │3 │   特殊教育        │       8,252,556│      12,663,916│    -4,411,360│1.本年度預算數8,252,556元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 7,942,984 元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 190,772元,旅運費118,800 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數與上次比較如下 :
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費7,242,984元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列4,526,532 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え特殊教育219,572元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列124,828 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ學習困難資源班30,000 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お身心障礙資源班30,000 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列20,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か資源班730,000元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  280,000 元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,084,204│       8,168,102│    -3,083,898│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,234,204│       6,818,102│    -3,583,898│營建工程3,234,204元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │ぇ校舍屋頂防水隔熱及地坪整修工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 程 1,210,578元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │え台元館空調冷氣及舞台設施工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,023,626 元。       
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,850,000│       1,350,000│       500,000│編列機械設備169,625元,交通及運
      │    │  │  │                        │                │                │              │輸設備51,000元,資訊設備500,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元(其中500,000元係由電腦實習材
      │    │  │  │                              │                │                │              │料費移列),其他設備 1129375元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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