臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0524                        │                │                │              │
    5 │ 24 │  │  │市立和平高級中學       │     211,981,129│     308,228,724│   -96,247,595│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      36,188,296│      48,260,304│   -12,072,008│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      36,188,296│      48,260,304│   -12,072,008│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入840,000元及87.7.29北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8724803600號函規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由行政服務收入 640,000元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 36,188,296元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費29,015,744元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,092,132元、旅運費4,080,420
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費28,760,544元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,810,720元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 5,773,512元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,994,168元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 1,002,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列501,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)教師甄選 640,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列240,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     168,340,842│     253,570,876│   -85,230,034│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     155,827,638│     240,458,886│   -84,631,248│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入6,709,760元及依86.7.7 北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8624045800號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由實習費收入 778,800元等撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數155,827,638元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費145,875,176元、 業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費9,502,150元、旅運費369,390
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元及補助及捐助80,922元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 137,267,976元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 78,980,910元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學17,088,612元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,830,138元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料維護及管理 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │   778,800 元, 較 上 次 減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   481,200元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動50,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 70,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動 487,250元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列191,500 元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動 155,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列77,500元 。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      12,513,204│      13,111,990│      -598,786│1.本科目依教育局87.7.29 北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入40,000元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 12,513,204元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費11,500,832元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 344,892元、旅運費667,480元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費10,150,392元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,052,798元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 332,972元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 25,828元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)學習困難資源班30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身心障礙資 源 班 (國中部)
      │    │  │  │                              │                │                │              │   429,840元, 較 上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   379,840元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)高中資源班教學 730,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列280,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)新增 高 中 體 育 班 教 學
      │    │  │  │                              │                │                │              │   800,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新增體育班甄試 40,000元。
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       7,451,991│       6,397,544│     1,054,447│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       6,071,991│       4,987,544│     1,084,447│營建工程6,071,991元,編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │漏防熱整修工程 6,071,991元。 
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,380,000│       1,410,000│       -30,000│編列交通及運輸設備費40,000元、
      │    │  │  │                        │                │                │              │資訊設備費72,500元、其他設備費
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,267,500元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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