臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0523 │ │ │ │
5 │ 23 │ │ │市立永春高級中學 │ 169,957,442│ 246,626,628│ -76,669,186│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 32,591,748│ 48,127,124│ -15,535,376│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 32,591,748│ 48,127,124│ -15,535,376│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入180,000元,及87.07.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入80,000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,591,748元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,711,148元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,686,600元, 旅運費4,194,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,702,148元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列13,100,976元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,455,360元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,261,480元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地342,240元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列126,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教師甄選80,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列24,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列人事業務64,800元 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 128,495,556│ 190,303,704│ -61,808,148│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 126,286,732│ 187,244,848│ -60,958,116│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由什項
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入8,296,000元,依86.7.7北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第8624045800號函之規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入 944,000元等撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數126,286,732元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費115,969,404元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,887,128元,旅運費347,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助82,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費104,647,404元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列51,811,344元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學19,916,728元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列8,666,672元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料 維護 及 管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 944,000元, 較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 400,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動50,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列70,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動581,600元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列223,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動147,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列73,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列高中教 務 主 任 會 議
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列高中主任輔導教師會 議
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000元 。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 2,208,824│ 3,058,856│ -850,032│1.本年度預算數2,208,824元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,109,224 元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,200元,旅運費59,400元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,609,224元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列565,032元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育69,600元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列15,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源班教學530,000元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列270,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 8,870,138│ 8,195,800│ 674,338│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 7,890,138│ 7,215,800│ 674,338│編列校舍、籃球場整修及第一教學
│ │ │ │ │ │ │ │綜合大樓新建工程,合計如列數。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 980,000│ 980,000│ │本年度編列機具設備263,500元,化
│ │ │ │ │ │ │ │學設備20,000元,電子設備19,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,樂器設備182,000元, 圖書設備
│ │ │ │ │ │ │ │124,300元,家具設備182,200元,課
│ │ │ │ │ │ │ │桌椅設備 55,000元, 廣 播 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │134,000元,合計如列數。
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