臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0522                        │                │                │              │
    5 │ 22 │  │  │市立明倫高級中學       │     180,494,405│     254,786,533│   -74,292,128│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      32,081,221│      44,971,606│   -12,890,385│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      32,081,221│      44,971,606│   -12,890,385│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 20,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入276,000元及87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.29北市教二字第8724803600號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入 240,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 32,081,221元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 26,576,934元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,857,847元,旅運費 3,646,440
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費26,254,032元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,359,978元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 5,152,285元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,246,357元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 162,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 81,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 260,664元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列276,930元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 240,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 80,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     143,199,554│     203,769,783│   -60,570,229│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     132,975,520│     189,420,514│   -56,444,994│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入 7,706,000元、依86.7.7北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8624045800號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由實習費收入 873,200元及依
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 79.6.12北市教二字第 026672號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函 之 規 定 由 其 他雜項收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 449,200 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數132,975,520元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費123,003,320元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,569,900元,旅運費 325,240元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助77,060元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 117,990,720 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 47,296,854元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學13,216,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列8,691,640元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料維護及管理 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │   873,200 元 , 較 上 次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   420,400元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動 250,000,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動 486,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 48,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動 159,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 79,500元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      10,224,034│      14,349,269│    -4,125,235│1.本年度算預數 10,224,034元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,852,334 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 163,800元,旅運費 207,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 8,852,484元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,991,710元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教學 251,700元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列153,600元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)美術班教學 189,850元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列109,925元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資源班教學 930,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列130,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,213,630│       6,045,144│      -831,514│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,158,630│       4,990,144│      -831,514│營建工程4,158,630元,編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │漏整修工程 4,158,630元。   
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,055,000│       1,055,000│              │編列機械及設備費 45,000元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 61,500元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費948,500元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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