臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0522 │ │ │ │
5 │ 22 │ │ │市立明倫高級中學 │ 180,494,405│ 254,786,533│ -74,292,128│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 32,081,221│ 44,971,606│ -12,890,385│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 32,081,221│ 44,971,606│ -12,890,385│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 20,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入276,000元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入 240,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 32,081,221元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 26,576,934元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,857,847元,旅運費 3,646,440
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,254,032元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,359,978元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 5,152,285元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,246,357元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 162,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 81,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 260,664元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列276,930元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 240,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 80,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 143,199,554│ 203,769,783│ -60,570,229│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 132,975,520│ 189,420,514│ -56,444,994│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入 7,706,000元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入 873,200元及依
│ │ │ │ │ │ │ │ 79.6.12北市教二字第 026672號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函 之 規 定 由 其 他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 449,200 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數132,975,520元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費123,003,320元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,569,900元,旅運費 325,240元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助77,060元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 117,990,720 元
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 47,296,854元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學13,216,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列8,691,640元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護及管理 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 873,200 元 , 較 上 次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 420,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動 250,000,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動 486,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 48,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動 159,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 79,500元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 10,224,034│ 14,349,269│ -4,125,235│1.本年度算預數 10,224,034元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,852,334 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 163,800元,旅運費 207,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,852,484元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,991,710元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教學 251,700元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列153,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)美術班教學 189,850元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列109,925元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資源班教學 930,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列130,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,213,630│ 6,045,144│ -831,514│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,158,630│ 4,990,144│ -831,514│營建工程4,158,630元,編列屋頂防
│ │ │ │ │ │ │ │漏整修工程 4,158,630元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,055,000│ 1,055,000│ │編列機械及設備費 45,000元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 61,500元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費948,500元,共計如列數。
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