臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0521                        │                │                │              │
    5 │ 21 │  │  │市立華江高級中學       │     301,358,338│     307,108,521│    -5,750,183│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      32,215,432│      50,129,750│   -17,914,318│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      32,215,432│      50,129,750│   -17,914,318│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入60,000元、 依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入143,000元及87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.29北市教二字第8724803600號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入 256,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應 o       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 32,215,432元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 26,960,582元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,743,730元,旅運費 3,516,120
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費26,632,380元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次 減 列 15,073,680
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,900,368元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次 減 列 2,791,434 元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 6,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地222,240元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 21,120元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 192,444元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列118,084元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 256,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列96,000元。  
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     133,658,772│     218,317,049│   -84,658,277│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     131,287,852│     212,652,689│   -81,364,837│1.本科目依教育局 88.7.5.北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8824183501號函規定由雜
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入7,007,600元、依 86.7.7
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 北市教二字第8624045800號函之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規定由實習費收入 830,720元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 依79.6.12北市教二字第 026672
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由其他雜項收入  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 404,800元 等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數131,287,582元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費121,480,132元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,463,340元,旅運費439,900元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助 70,080元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 114,840,132元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較 上 次  減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   75,015,840元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學144,122,400元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次 減 列6,257,137 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料維護  及管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   830,720元 , 較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列405,760。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動80,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列40,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動1,073,600元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列715,400元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動341,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列138,500元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (7)減列  高中詩歌朗誦比賽
      │    │  │  │                              │                │                │              │   300,000元,  技藝教育班
      │    │  │  │                              │                │                │              │   200,000元, 合計500,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       2,370,920│       5,664,360│    -3,293,440│1.本年度預算數2,370,920元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 2,281,220元 , 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  45,200元,旅運費49,500元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,781,220元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上 次 減 列 3,182,940
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育59,700元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 60,500元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源班教學530,000元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列80,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)減列國中部學習困難資源班
      │    │  │  │                              │                │                │              │   30,000元。       
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │     135,484,134│      38,661,722│    96,822,412│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │     134,534,134│      37,333,722│    97,200,412│營建工程134,534,134元 編列圖書
      │    │  │  │                        │                │                │              │大樓整修工程4,253,134元,學生活
      │    │  │  │                              │                │                │              │動中心新建工程130,281,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         950,000│       1,328,000│      -378,000│編列機械及設備費67,000元, 交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 19,000元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費864,000元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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