臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0521 │ │ │ │
5 │ 21 │ │ │市立華江高級中學 │ 301,358,338│ 307,108,521│ -5,750,183│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 32,215,432│ 50,129,750│ -17,914,318│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 32,215,432│ 50,129,750│ -17,914,318│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入60,000元、 依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入143,000元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入 256,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應 o
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 32,215,432元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 26,960,582元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,743,730元,旅運費 3,516,120
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,632,380元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次 減 列 15,073,680
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,900,368元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次 減 列 2,791,434 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地222,240元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 21,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 192,444元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列118,084元
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 256,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列96,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 133,658,772│ 218,317,049│ -84,658,277│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 131,287,852│ 212,652,689│ -81,364,837│1.本科目依教育局 88.7.5.北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8824183501號函規定由雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入7,007,600元、依 86.7.7
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8624045800號函之
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定由實習費收入 830,720元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 依79.6.12北市教二字第 026672
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由其他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 404,800元 等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數131,287,582元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費121,480,132元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,463,340元,旅運費439,900元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 70,080元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,840,132元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 75,015,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學144,122,400元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次 減 列6,257,137 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護 及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 830,720元 , 較 上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列405,760。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動80,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動1,073,600元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列715,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動341,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列138,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列 高中詩歌朗誦比賽
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元, 技藝教育班
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元, 合計500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 2,370,920│ 5,664,360│ -3,293,440│1.本年度預算數2,370,920元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,281,220元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 45,200元,旅運費49,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 數比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,781,220元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上 次 減 列 3,182,940
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育59,700元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 60,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源班教學530,000元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列國中部學習困難資源班
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 135,484,134│ 38,661,722│ 96,822,412│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 134,534,134│ 37,333,722│ 97,200,412│營建工程134,534,134元 編列圖書
│ │ │ │ │ │ │ │大樓整修工程4,253,134元,學生活
│ │ │ │ │ │ │ │動中心新建工程130,281,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 950,000│ 1,328,000│ -378,000│編列機械及設備費67,000元, 交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 19,000元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費864,000元,共計如列數。
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