臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0520                        │                │                │              │
    5 │ 20 │  │  │市立大同高級中學       │     224,881,959│     316,901,050│   -92,019,091│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      35,949,432│      51,705,838│   -15,756,406│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      35,949,432│      51,705,838│   -15,756,406│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 105,000元、依75.8.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26府民二字第110799號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育學術服務收入 1,823,620元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及87.7.29北市教二字第8724803
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 600 號函規定由行政服務收入 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 144,000 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數  35,949,432元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 30,048,512元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 2,330,620 元 , 旅運費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,570,300 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費29,112,276元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 12,510,300元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 5,429,868元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,375,868元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 267,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 36,120元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班 984,048元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列852,118元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 144,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 24,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     182,937,444│     254,937,431│   -71,999,987│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     174,526,392│     243,245,803│   -68,719,411│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入7,116,800元、 依86.7.7北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8624045800號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由實習費收入 830,720元及依
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 79.6.12北市教二字第 026672號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函之規定由其他雜項收入   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 422,400 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數174,526,392元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費163,068,965元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,058,163元,旅運費314,270元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 84,994元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 153,047,640元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 62,868,558元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學19,052,932元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列5,876,028元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料維護及管 理 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   830,720 元 , 較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   353,680元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動 380,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列380,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動 734,100元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列200,950元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動 481,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列199,805元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       8,411,052│      11,691,628│    -3,280,576│1.本科目依教育局 87.7.29北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政服務收入90,000元撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數8,411,052元,包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費 7,518,752 元 , 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 453,100元,旅運費 439,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 6,881,852元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,119,976元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 215,100元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 84,600元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源班(高) 630,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列180,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)身障資源班(國)30,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 20,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)學困班(國)30,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)體育班(高) 534,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列216,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)體育班甄試90,000元,與上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   同。        
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,995,083│      10,257,781│    -4,262,698│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,319,083│       8,247,781│    -3,928,698│營建工程4,319,083元,編列科學館
      │    │  │  │                        │                │                │              │整修工程 4,319,083元。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,676,000│       2,010,000│      -334,000│編列機械及設備費420,100元,交通
      │    │  │  │                        │                │                │              │及運輸設備費 36,000元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │費 1,219,900元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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