臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0520 │ │ │ │
5 │ 20 │ │ │市立大同高級中學 │ 224,881,959│ 316,901,050│ -92,019,091│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 35,949,432│ 51,705,838│ -15,756,406│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 35,949,432│ 51,705,838│ -15,756,406│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 105,000元、依75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 1,823,620元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及87.7.29北市教二字第8724803
│ │ │ │ │ │ │ │ 600 號函規定由行政服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 144,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 35,949,432元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 30,048,512元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,330,620 元 , 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,570,300 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,112,276元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 12,510,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 5,429,868元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,375,868元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 267,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 36,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班 984,048元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列852,118元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 144,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 24,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 182,937,444│ 254,937,431│ -71,999,987│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 174,526,392│ 243,245,803│ -68,719,411│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入7,116,800元、 依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入 830,720元及依
│ │ │ │ │ │ │ │ 79.6.12北市教二字第 026672號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函之規定由其他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 422,400 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數174,526,392元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費163,068,965元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,058,163元,旅運費314,270元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 84,994元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 153,047,640元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 62,868,558元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學19,052,932元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,876,028元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護及管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 830,720 元 , 較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 353,680元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動 380,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列380,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動 734,100元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列200,950元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動 481,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列199,805元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 8,411,052│ 11,691,628│ -3,280,576│1.本科目依教育局 87.7.29北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8724803600號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入90,000元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數8,411,052元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,518,752 元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 453,100元,旅運費 439,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,881,852元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,119,976元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 215,100元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 84,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源班(高) 630,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列180,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)身障資源班(國)30,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學困班(國)30,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)體育班(高) 534,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列216,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)體育班甄試90,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,995,083│ 10,257,781│ -4,262,698│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,319,083│ 8,247,781│ -3,928,698│營建工程4,319,083元,編列科學館
│ │ │ │ │ │ │ │整修工程 4,319,083元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,676,000│ 2,010,000│ -334,000│編列機械及設備費420,100元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費 36,000元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │費 1,219,900元。
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