臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0519 │ │ │ │
5 │ 19 │ │ │市立松山高級中學 │ 241,954,543│ 343,105,617│ -101,151,074│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 35,812,499│ 51,305,564│ -15,493,065│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 35,812,499│ 51,305,564│ -15,493,065│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費112,500元、依75.8.26府民
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第110799號函規定由教育學
│ │ │ │ │ │ │ │ 術服務收入922,800元及87.7.29
│ │ │ │ │ │ │ │ 北市教二字第8724803600號函規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由行政服務收入64,000元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,812,499元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,219,158元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,067,141元 ,旅運費3,526,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費29,391,720元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列11,712,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務5,337,946元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,749,252元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地332,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列477,620元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)暑期游泳訓練班674,593元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列516,193元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選64,000元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列32,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 200,442,644│ 285,071,476│ -84,628,832│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 188,914,384│ 268,864,310│ -79,949,926│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入9,896,600元 、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入2,165,300元 及依
│ │ │ │ │ │ │ │ 79.06.12北市教二字第026672號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定 由其他雜項收入855,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數188,914,384元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費174,461,884元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,918,300元,旅運費435,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助99,200元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費166,339,884元,較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列68,727,354元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學19,715,600元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列9,862,720元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)電腦實習材料及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,165,300元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,102,300元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)訓育活動301,600元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列56,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)輔導活動392,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列104,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)減列專案研究計畫304,952元(
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括自學生.推甄生.聯考生學
│ │ │ │ │ │ │ │ 習研究 ,人文及社會與美術學
│ │ │ │ │ │ │ │ 科輔導網) 。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 11,528,260│ 16,207,166│ -4,678,906│1.本科目依教育局84.5.8北市教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第 15694號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入360,000元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,528,260元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,267,460元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 602,800元,旅運費658,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費9,897,360元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,208,406元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育45,300元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列14,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)體育班教學695,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列183,100元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)身心 障礙資源班教學530,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列270,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)體育班甄試360,000元,與上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,699,400│ 6,728,577│ -1,029,177│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,435,000│ 5,250,277│ -815,277│本年度編列 校園工程4,435,000元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,264,400│ 1,478,300│ -213,900│本年度編列其他設備費 1,264,400
│ │ │ │ │ │ │ │元。
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