臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0518 │ │ │ │
5 │ 18 │ │ │市立內湖高級中學 │ 244,728,884│ 349,147,170│ -104,418,286│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 35,891,203│ 53,295,118│ -17,403,915│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 35,891,203│ 53,295,118│ -17,403,915│1.本科目依教育局79.11.23府教
│ │ │ │ │ │ │ │ 五字第79072270號函規定由場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費收入32,000元,依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入765,600元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入 104,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 等撥充支應 .
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算35,891,203 元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費30,146,158元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,886,925元, 旅運費3,858,120
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 .
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,391,720元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列14,279,316元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務5,583,870元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,488,906元 .
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6000元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放場地202,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列101,120元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期泳訓班597,373元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列472,573元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選104,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列56,000元.
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 198,581,256│ 289,109,683│ -90,528,427│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 196,414,080│ 284,031,089│ -87,617,009│1.本科目依教育局88.7.5本市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入9,270,800元,依86.7.7北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第8624045800號函之規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 由實習費收入2,746,860元及 依
│ │ │ │ │ │ │ │ 79.6.12北市教二字026672 號函
│ │ │ │ │ │ │ │ 之規定由其他雜項收入548,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應 .
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數196,414,080元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費182,132,620元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,700,920元,旅運費487,832元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助64,908元, 獎助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失27,800元 .
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費174,255,420元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列77,744,520元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學17,977,200元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列11,074,249元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護及 管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,746,860元,較上 次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,319,860元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動850,000元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列70,000元.
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│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動401,600元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列43,400元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動183,000元, 較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列91,500元.
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 2,167,176│ 5,078,594│ -2,911,418│1.本年度預算數2,167,176元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費2,125,476元, 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,700元.
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,225,476元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,037,818元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育941,700元較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列126,400元.
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 10,256,425│ 6,742,369│ 3,514,056│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 9,096,425│ 4,362,369│ 4,734,056│營建工程9,096,425元, 編列運動
│ │ │ │ │ │ │ │場整修工程9,096,425元 .
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,160,000│ 2,380,000│ -1,220,000│編列機械及設備費345,000元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備87,000元其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 728,000元,共計如列數 .
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