臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0518                        │                │                │              │
    5 │ 18 │  │  │市立內湖高級中學       │     244,728,884│     349,147,170│  -104,418,286│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      35,891,203│      53,295,118│   -17,403,915│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      35,891,203│      53,295,118│   -17,403,915│1.本科目依教育局79.11.23府教 
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 五字第79072270號函規定由場地
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 出借費收入32,000元,依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入765,600元及87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.29北市教二字第8724803600號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入 104,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 等撥充支應 .        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算35,891,203 元,包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │  人事費30,146,158元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,886,925元, 旅運費3,858,120
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元 .            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費29,391,720元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列14,279,316元.  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務5,583,870元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,488,906元 .   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6000元.        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放場地202,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列101,120元.     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期泳訓班597,373元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列472,573元.   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選104,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列56,000元.     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     198,581,256│     289,109,683│   -90,528,427│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     196,414,080│     284,031,089│   -87,617,009│1.本科目依教育局88.7.5本市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入9,270,800元,依86.7.7北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教二字第8624045800號函之規定
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由實習費收入2,746,860元及 依
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 79.6.12北市教二字026672 號函
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 之規定由其他雜項收入548,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應 .       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數196,414,080元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費182,132,620元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13,700,920元,旅運費487,832元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助64,908元, 獎助及損
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 失27,800元 .        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費174,255,420元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列77,744,520元. 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學17,977,200元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列11,074,249元  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料維護及 管理費
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,746,860元,較上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,319,860元.     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動850,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列70,000元.      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動401,600元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列43,400元.      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動183,000元, 較 上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列91,500元.     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       2,167,176│       5,078,594│    -2,911,418│1.本年度預算數2,167,176元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費2,125,476元, 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  41,700元.         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,225,476元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,037,818元.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育941,700元較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列126,400元.    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      10,256,425│       6,742,369│     3,514,056│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       9,096,425│       4,362,369│     4,734,056│營建工程9,096,425元, 編列運動
      │    │  │  │                        │                │                │              │場整修工程9,096,425元 .   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,160,000│       2,380,000│    -1,220,000│編列機械及設備費345,000元,交 
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備87,000元其他設備 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 728,000元,共計如列數 .   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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