臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0517 │ │ │ │
5 │ 17 │ │ │市立復興高級中學 │ 287,827,133│ 451,345,944│ -163,518,811│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 48,422,657│ 122,224,538│ -73,801,881│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 48,422,657│ 122,224,538│ -73,801,881│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 486,240元、依 75.8.
│ │ │ │ │ │ │ │ 26府民二字第110799號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 教育學術服務收入 840,113元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 依 87.7.29北市教二字第872480
│ │ │ │ │ │ │ │ 3600號函規定由行政服務收入12
│ │ │ │ │ │ │ │ 7, 200元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,422,657元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費41,894,252元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,458,785元,旅運費4,069,620
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 41,054,916元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 70,357,494元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,902,188元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,618,514元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地486,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列243,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班840,113元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列643,953元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選127,200元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 67,200元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 234,664,376│ 317,705,907│ -83,041,531│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 200,209,652│ 261,517,307│ -61,307,655│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入11,560,400元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入 1,298,000元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 依86.7.7北市教二字第86240458
│ │ │ │ │ │ │ │ 00號函之規定由學生宿舍費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,800,000元及依79.6.12北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第026672號函之規定由其他
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜項收入676,,000元等撥充支應
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,209,652元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 180,519,052元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費19,090,580元,旅運費484,
│ │ │ │ │ │ │ │ 416元,獎助及損失115,604元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費170,558,652元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 46,694,994元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 27,184,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 13,736,662元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護及 管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,298,000元,較上次減列51
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動 50,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 70,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動881,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列166,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動237,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列122,999元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 34,454,724│ 56,188,600│ -21,733,876│1.本科目依教育局 87.7.29北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8724803600號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入90,000元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,454,724元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費33,125,624元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 793,600元,旅運費535,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 25,024,764元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 17,919,990元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育500,700元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列693,598元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)音樂班教學4,789,875元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,360,034元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)舞蹈班教學1,439,985元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列709,980元。元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)美術班教學189,475元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列110,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)戲劇班教學1,089,925元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列559,674元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)資源班教學530,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列270,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增體育班教學800,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增體育班甄試 90,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,740,100│ 11,415,499│ -6,675,399│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,265,100│ 6,706,509│ -3,441,409│營建工程 3,265,100元編列中正堂
│ │ │ │ │ │ │ │地板更新及女舍雨庇補強工程3,26
│ │ │ │ │ │ │ │5,100 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,475,000│ 4,708,990│ -3,233,990│編列機械及設備費 134,890元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費 263,400元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備 1,076,710元,共計如列數。
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