臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0516                        │                │                │              │
    5 │ 16 │  │  │市立中正高級中學       │     305,833,455│     453,778,498│  -147,945,043│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      45,924,720│      67,426,152│   -21,501,432│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      45,924,720│      67,426,152│   -21,501,432│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費收入1,200,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入 1,022,828元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 87.7.29北市教二字第872480360
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0號函規定由行 政 服 務 收 入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 300,000 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 45,924,720元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 38,277,176元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,603,664元,旅運費 4,043,880
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費37,262,640元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 16,910,070元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 5,965,012元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,941,804元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地 1,362,240元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列681,120元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班1,022,828元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列662,438元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選 300,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列300,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     254,117,885│     377,118,241│  -123,000,356│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     216,791,806│     322,011,300│  -105,219,494│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入12,685,000元、依86.7.7北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8624045800號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由實習費收入 1,298,000元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 依 79.6.12北市教二字第026672
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由其他 雜 項 收 入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 730,000 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數216,791,806元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費200,082,806元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 16,128,360元,旅運費480,640元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助100,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 189,012,006元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列93,137,694元. 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學24,634,200元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列10,932,200元.   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)電腦實習材料維護 與 管 理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,298,000元,較上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   550,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動 700,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列720,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動 401,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列256,600元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動 746,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列377,000元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │      37,326,079│      55,106,941│   -17,780,862│1.本年度預算數 37,326,079元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 35,507,923元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,243,956元,旅運費574,200元.
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費28,457,988元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 14,041,284元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 1,518,156元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列689,778元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)音樂班教學 4,790,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,360,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)舞蹈班教學 1,439,935元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列710,050元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)美術班教學 190,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列109,750元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)資源班教學 930,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列130,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,790,850│       9,234,105│    -3,443,255│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       4,270,850│       7,714,105│    -3,443,255│營建工程4,270,850元,編列教學區
      │    │  │  │                        │                │                │              │電力及電源改善工程4,270,850元.
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,520,000│       1,520,000│              │編列機械及設備費 277,975元,交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費 8,200元,其 他
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,233,825元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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