臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0516 │ │ │ │
5 │ 16 │ │ │市立中正高級中學 │ 305,833,455│ 453,778,498│ -147,945,043│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 45,924,720│ 67,426,152│ -21,501,432│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 45,924,720│ 67,426,152│ -21,501,432│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入1,200,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入 1,022,828元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87.7.29北市教二字第872480360
│ │ │ │ │ │ │ │ 0號函規定由行 政 服 務 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 45,924,720元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 38,277,176元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,603,664元,旅運費 4,043,880
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,262,640元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 16,910,070元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 5,965,012元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,941,804元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地 1,362,240元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列681,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1,022,828元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列662,438元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選 300,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列300,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 254,117,885│ 377,118,241│ -123,000,356│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 216,791,806│ 322,011,300│ -105,219,494│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入12,685,000元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入 1,298,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 依 79.6.12北市教二字第026672
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由其他 雜 項 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 730,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數216,791,806元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費200,082,806元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,128,360元,旅運費480,640元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 189,012,006元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列93,137,694元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學24,634,200元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列10,932,200元.
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料維護 與 管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,298,000元,較上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 550,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動 700,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列720,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動 401,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列256,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動 746,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列377,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 37,326,079│ 55,106,941│ -17,780,862│1.本年度預算數 37,326,079元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 35,507,923元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,243,956元,旅運費574,200元.
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,457,988元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 14,041,284元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 1,518,156元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列689,778元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)音樂班教學 4,790,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,360,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)舞蹈班教學 1,439,935元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列710,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)美術班教學 190,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列109,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資源班教學 930,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列130,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,790,850│ 9,234,105│ -3,443,255│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 4,270,850│ 7,714,105│ -3,443,255│營建工程4,270,850元,編列教學區
│ │ │ │ │ │ │ │電力及電源改善工程4,270,850元.
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,520,000│ 1,520,000│ │編列機械及設備費 277,975元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費 8,200元,其 他
│ │ │ │ │ │ │ │1,233,825元,共計如列數。
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