臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0515                        │                │                │              │
    5 │ 15 │  │  │市立景美女子高級中學     │     280,748,301│     401,288,777│  -120,540,476│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      42,338,533│      61,679,660│   -19,341,127│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      42,338,533│      61,679,660│   -19,341,127│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第79072270號函規定由場地出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 借費收入 15,000元、依75.8.26
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 府民二字第110799號函規定由教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育學術服務收入568,000元及87.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.29北市教二字第8724803600號
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 函規定由行政服務收入 480,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元等撥充支應。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數42,338,533元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費36,178,958元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,255,375元,旅運費3,904,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 35,663,256元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,185,378元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務5,788,568元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,921,433元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 12,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)開放學校場地222,240元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 66,031元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)暑期游泳訓練班172,469元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列546,285元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)教師甄選480,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列384,000元。     
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     233,039,244│     328,036,151│   -94,996,907│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     230,667,124│     323,684,455│   -93,017,331│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 字第8824183501號函規定由雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入10,507,380元、依86.7.7北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市教二字第8624045800號函之規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 定由實習費收入 1,182,360元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 依79.6.12北市教二字第 026672
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 號函之規定由其他雜項收入  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 621,000 元等撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 230,667,124元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 210,896,584元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費19,196,312元,旅運費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 445,154元,補助及捐助129,074
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費201,237,384元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 80,950,722元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般教學 23,608,780元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,876,369元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 電腦實習材料維護及管理 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   982,360元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   717,140元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)教務活動 50,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列405,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓育活動301,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列156,600元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)輔導活動407,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 87,500元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)圖書館活動4,080,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列1,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       2,372,120│       4,351,696│    -1,979,576│1.本年度預算數2,372,120元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費2,295,920元,業務費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 40,200元,旅運費 36,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 1,795,920元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,683,276元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)特殊教育 46,200元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 26,700元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)資源班530,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列259,600元。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       5,370,524│      11,572,966│    -6,202,442│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,890,524│       4,763,441│      -872,917│營建工程 3,890,524元編列屋頂防
      │    │  │  │                        │                │                │              │水隔熱工程 3,890,524元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,480,000│       6,809,525│    -5,329,525│編列交通及運輸設備費60,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │資訊設備費 200,000元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,220,000元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────