臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0515 │ │ │ │
5 │ 15 │ │ │市立景美女子高級中學 │ 280,748,301│ 401,288,777│ -120,540,476│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 42,338,533│ 61,679,660│ -19,341,127│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 42,338,533│ 61,679,660│ -19,341,127│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入 15,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入568,000元及87.
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.29北市教二字第8724803600號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定由行政服務收入 480,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,338,533元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費36,178,958元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,255,375元,旅運費3,904,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 35,663,256元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 16,185,378元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,788,568元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,921,433元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 12,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地222,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 66,031元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班172,469元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列546,285元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選480,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列384,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 233,039,244│ 328,036,151│ -94,996,907│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 230,667,124│ 323,684,455│ -93,017,331│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入10,507,380元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入 1,182,360元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 依79.6.12北市教二字第 026672
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由其他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 621,000 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 230,667,124元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 210,896,584元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費19,196,312元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 445,154元,補助及捐助129,074
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費201,237,384元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 80,950,722元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學 23,608,780元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,876,369元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 電腦實習材料維護及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 982,360元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 717,140元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動 50,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列405,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動301,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列156,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導活動407,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 87,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書館活動4,080,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列1,000元。
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│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 2,372,120│ 4,351,696│ -1,979,576│1.本年度預算數2,372,120元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費2,295,920元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,200元,旅運費 36,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,795,920元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,683,276元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育 46,200元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 26,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源班530,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列259,600元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,370,524│ 11,572,966│ -6,202,442│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,890,524│ 4,763,441│ -872,917│營建工程 3,890,524元編列屋頂防
│ │ │ │ │ │ │ │水隔熱工程 3,890,524元。
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│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,480,000│ 6,809,525│ -5,329,525│編列交通及運輸設備費60,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備費 200,000元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │1,220,000元,共計如列數。
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