臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0514 │ │ │ │
5 │ 14 │ │ │市立中山女子高級中學 │ 297,399,229│ 440,032,662│ -142,633,433│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 39,371,097│ 55,312,022│ -15,940,925│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 39,371,097│ 55,312,022│ -15,940,925│一、本科目依教育局79.11.23府教
│ │ │ │ │ │ │ │ 五字第79072270號函規定由場
│ │ │ │ │ │ │ │ 地出借費收入220,000 元、依
│ │ │ │ │ │ │ │ 75.8.26 府民二字第110799號
│ │ │ │ │ │ │ │ 函規定,由教育學術服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 767,813元及87.7.29北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8724803600號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務收入112,000 元等撥充
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度預算數39,371,097 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費33,688,312元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費2,350,085元,旅運費3,33
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,700 元。
│ │ │ │ │ │ │ │三、本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費32,929,776 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列12,972,822元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.一般業務5,165,268元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,249,934 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.開放學校場地384,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列192,120 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.暑期游泳訓練班767,813元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列544,049 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.教師甄選112,000元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列24,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 256,083,132│ 368,303,220│ -112,220,088│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 253,199,380│ 363,678,400│ -110,479,020│一、本科目依教育局88.7.5北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8824183501號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜費收入11,741,620元、依86
│ │ │ │ │ │ │ │ .7.7北市教二字第8624045800
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由實習費收入672,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元及依79.6.12北市教二字
│ │ │ │ │ │ │ │ 第026672號函之規定由其他雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 項收入670,000元,撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度預算數253,199,380元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費237,158,560元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費15,412,195元,旅運費514
│ │ │ │ │ │ │ │ ,625元,補助及捐助114,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │三、本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費227,357,760元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 101,288,490元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.一般教學 21,910,020元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 9,428,330元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.電腦實習材料維護及管理672,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元,較上次減列857,100元.
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.教務活動2,130,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列830,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.訓育活動901,600元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列543,400 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.輔導活動228,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列118,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 7.減列高中總 務 主 任 會 議
│ │ │ │ │ │ │ │ 160,000 元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 2,883,752│ 4,624,820│ -1,741,068│一、本年度預算數2,883,752 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費2,803,952元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費40,200元,旅運費39,600元
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度預算數之內容與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費2,303,952 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,419,168 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.特殊教育549,800 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列301,900 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.學習困難資源班教學30,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列20,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,945,000│ 16,417,420│ -14,472,420│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 1,945,000│ 1,707,000│ 238,000│本年度編列機械設備533,400元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通運輸設備179,500 元,資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │33,000元,其他1,199,100元,共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ │ 14,710,420│ -14,710,420│上次預算數
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|