臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0514                        │                │                │              │
    5 │ 14 │  │  │市立中山女子高級中學     │     297,399,229│     440,032,662│  -142,633,433│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      39,371,097│      55,312,022│   -15,940,925│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      39,371,097│      55,312,022│   -15,940,925│一、本科目依教育局79.11.23府教
      │    │  │  │                        │                │                │              │  五字第79072270號函規定由場
      │    │  │  │                              │                │                │              │  地出借費收入220,000 元、依
      │    │  │  │                              │                │                │              │  75.8.26 府民二字第110799號
      │    │  │  │                              │                │                │              │  函規定,由教育學術服務收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │  767,813元及87.7.29北市教二
      │    │  │  │                              │                │                │              │  字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │  政服務收入112,000 元等撥充
      │    │  │  │                              │                │                │              │  支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │二、本年度預算數39,371,097 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  包括人事費33,688,312元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │  務費2,350,085元,旅運費3,33
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,700 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │三、本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │  比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.人員維持費32,929,776 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列12,972,822元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2.一般業務5,165,268元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列2,249,934 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3.會計業務12,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列6,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4.開放學校場地384,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列192,120 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5.暑期游泳訓練班767,813元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列544,049 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6.教師甄選112,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列24,000元。       
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     256,083,132│     368,303,220│  -112,220,088│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     253,199,380│     363,678,400│  -110,479,020│一、本科目依教育局88.7.5北市教
      │    │  │  │                        │                │                │              │  二字第8824183501號函規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │  雜費收入11,741,620元、依86
      │    │  │  │                              │                │                │              │  .7.7北市教二字第8624045800
      │    │  │  │                              │                │                │              │  號函之規定由實習費收入672,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  000元及依79.6.12北市教二字
      │    │  │  │                              │                │                │              │  第026672號函之規定由其他雜
      │    │  │  │                              │                │                │              │  項收入670,000元,撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │二、本年度預算數253,199,380元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  包括人事費237,158,560元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │  務費15,412,195元,旅運費514
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,625元,補助及捐助114,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │三、本年度預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  比較如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.人員維持費227,357,760元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 101,288,490元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2.一般教學 21,910,020元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 9,428,330元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3.電腦實習材料維護及管理672,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  000元,較上次減列857,100元.
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4.教務活動2,130,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列830,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5.訓育活動901,600元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列543,400 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6.輔導活動228,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列118,500元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7.減列高中總 務 主 任 會 議
      │    │  │  │                              │                │                │              │  160,000 元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       2,883,752│       4,624,820│    -1,741,068│一、本年度預算數2,883,752 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │  包括人事費2,803,952元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費40,200元,旅運費39,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │二、本年度預算數之內容與上年度
      │    │  │  │                              │                │                │              │  之比較如下:       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1.人員維持費2,303,952 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列1,419,168 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2.特殊教育549,800 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列301,900 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3.學習困難資源班教學30,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列20,000元。  
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,945,000│      16,417,420│   -14,472,420│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │       1,945,000│       1,707,000│       238,000│本年度編列機械設備533,400元,交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通運輸設備179,500 元,資訊設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │33,000元,其他1,199,100元,共計
      │    │  │  │                              │                │                │              │如列數。           
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │                │      14,710,420│   -14,710,420│上次預算數         
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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