臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0513 │ │ │ │
5 │ 13 │ │ │市立第一女子高級中學 │ 358,196,794│ 535,209,430│ -177,012,636│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 46,677,718│ 69,210,512│ -22,532,794│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 46,677,718│ 69,210,512│ -22,532,794│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第79072270號函規定由場地出
│ │ │ │ │ │ │ │ 借費收入463,000元、依75.8.26
│ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,835,000元 及
│ │ │ │ │ │ │ │ 87. 7. 29 北 市 教 二 字
│ │ │ │ │ │ │ │ 8724803600號函規定由行政服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入160,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,677,718元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費38,617,858元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,439,100元,旅運費4,370,760
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失250,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,428,420元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列17,341,518元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務7,308,430元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,657,148元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)開放學校場地625,240元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列308,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)暑期游泳訓練班1,143,628元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列1,060,008元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教師甄選160,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列160,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 306,829,076│ 455,088,089│ -148,259,013│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 243,263,652│ 357,708,155│ -114,444,503│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入12,670,500元、依86.7.7北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市教二字第8624045800號函之規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由實習費收入1,637,840 元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 依79.6.12北市教二字第 026672
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函之規定由其他 雜 項 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,311,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數243,263,652元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費224,817,112元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,697,020元,旅運費622,820元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失126,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費214,821,912元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列102,728,748元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學24,926,300元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列11,026,215元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦實習材料 維 護及管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,637,840元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 917,440元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務活動530,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列392,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓育活動1,021,600元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列663,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增總務活動80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導活動246,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列123,000元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 50,214,436│ 76,532,614│ -26,318,178│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8824183501號函規定由雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入2,402,060元撥充支應 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,214,436元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費47,659,576元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,434,758元,旅運費96,082元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失24,020元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,440,376元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列23,531,688元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學4,726,060元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,753,490元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導活動48,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列33,000元 。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 13,350,988│ 20,847,320│ -7,496,332│1.本年度預算數13,350,988元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,027,288元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 165,300元,旅運費158,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,027,288元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,564,032元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教學203,700元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列102,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資優班教學590,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列440,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資源班教學530,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列270,000元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,690,000│ 10,910,829│ -6,220,829│
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│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,200,000│ 9,420,829│ -6,220,829│營建工程3,200,000元,編列活動中
│ │ │ │ │ │ │ │心球場改善工程3,200,000元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,490,000│ 1,490,000│ │編列自然科設備200,500元,家具設
│ │ │ │ │ │ │ │備32,000元,機具設備158,000元,
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│ │ │ │ │ │ │ │電 子 設備517,800元,資 訊 設備
│ │ │ │ │ │ │ │5,800元,音樂設備375,900元,圖
│ │ │ │ │ │ │ │書設備200,000元,共計如列數 。
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