臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0512                        │                │                │              │
    5 │ 12 │  │  │市立成功高級中學       │     271,838,568│     380,740,796│  -108,902,228│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      39,499,656│      57,300,566│   -17,800,910│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      39,499,656│      57,300,566│   -17,800,910│1.本科目依教育局79.11.23府教五
      │    │  │  │                        │                │                │              │字第79072270號函規定由場地出借
      │    │  │  │                              │                │                │              │費收入312,000元,依75.08.26府民
      │    │  │  │                              │                │                │              │二字第110799號函規定由教育學術
      │    │  │  │                              │                │                │              │服務收入651,000元及87.7.29北市
      │    │  │  │                              │                │                │              │教二字第8724803600號函規定由行
      │    │  │  │                              │                │                │              │政服務收入80,000元等撥充支應。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數39,499,656元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │括人事費33,290,625元,業務費2,4
      │    │  │  │                              │                │                │              │37,131元,旅運費3,771,900元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算內容與上次之比較如
      │    │  │  │                              │                │                │              │下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費32,826,540元 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次度減列14,758,926元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務5,676,707元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列2,402,695元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務 12,000元較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │6,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)開放學校場地474,240元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列309,120元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)暑期游泳訓練班430,169元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列332,169 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)教師甄選80,000 元較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │8,000元 。        
      │    │  │  │   552100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  各科教育         │     222,497,562│     314,926,754│   -92,429,192│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學與活動       │     219,613,810│     310,705,926│   -91,092,116│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
      │    │  │  │                        │                │                │              │字第8824183501號函規定由雜費收
      │    │  │  │                              │                │                │              │入11,980,380元,依 86.7.7北市教
      │    │  │  │                              │                │                │              │二字第8624045800號函之規定由實
      │    │  │  │                              │                │                │              │習費收入1,333,400元及依79.6.12
      │    │  │  │                              │                │                │              │北市教二字第026672號函之規定由
      │    │  │  │                              │                │                │              │其他雜項收入 710,000元等撥充支
      │    │  │  │                              │                │                │              │應。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數219,613,810元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │括人事費204,328,630元,業務費14
      │    │  │  │                              │                │                │              │,653,162元,旅運費512,214元, 補
      │    │  │  │                              │                │                │              │助及捐助 119,804元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算內容與上次比較 : 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費195,515,430元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列79,896,696元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般教學21,864,380 元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列10,124,320元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)電腦實習材料維護及管理1,333
      │    │  │  │                              │                │                │              │,400元較上次減列565,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)教務活動 380,000元 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列240,000元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)訓育活動 301,600元 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列56,600元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)輔導活動 219,000元 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列109,500 元。     
      │    │  │  │    552107                │                │                │              │
      │    │  │2 │   特殊教育        │       2,883,752│       4,220,828│    -1,337,076│1.本年度預算數2,883,752元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │人事費2,803,952元,業務費40,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,旅運費 39,600元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算內容與上次比較 :
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費2,303,952元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列 1,045,476元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)特殊教育 49,800元較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │821,600元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)資源班530,000元較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │530,000元 。      
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       9,841,350│       8,513,476│     1,327,874│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,501,350│       7,173,476│     1,327,874│編列廁所及校區排水整修工程7,00
      │    │  │  │                        │                │                │              │1,350元 及體育管力行樓改建綜合
      │    │  │  │                              │                │                │              │大樓甄選建築師簽約細設都審費1,
      │    │  │  │                              │                │                │              │500,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,340,000│       1,340,000│              │編列機械及設備費512,500元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備費827,500元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────