臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0512 │ │ │ │
5 │ 12 │ │ │市立成功高級中學 │ 271,838,568│ 380,740,796│ -108,902,228│
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│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 39,499,656│ 57,300,566│ -17,800,910│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 39,499,656│ 57,300,566│ -17,800,910│1.本科目依教育局79.11.23府教五
│ │ │ │ │ │ │ │字第79072270號函規定由場地出借
│ │ │ │ │ │ │ │費收入312,000元,依75.08.26府民
│ │ │ │ │ │ │ │二字第110799號函規定由教育學術
│ │ │ │ │ │ │ │服務收入651,000元及87.7.29北市
│ │ │ │ │ │ │ │教二字第8724803600號函規定由行
│ │ │ │ │ │ │ │政服務收入80,000元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,499,656元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │括人事費33,290,625元,業務費2,4
│ │ │ │ │ │ │ │37,131元,旅運費3,771,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算內容與上次之比較如
│ │ │ │ │ │ │ │下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費32,826,540元 較上
│ │ │ │ │ │ │ │次度減列14,758,926元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務5,676,707元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列2,402,695元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務 12,000元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │6,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地474,240元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列309,120元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)暑期游泳訓練班430,169元較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列332,169 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選80,000 元較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │8,000元 。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 222,497,562│ 314,926,754│ -92,429,192│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 219,613,810│ 310,705,926│ -91,092,116│1.本科目依教育局88.7.5北市教二
│ │ │ │ │ │ │ │字第8824183501號函規定由雜費收
│ │ │ │ │ │ │ │入11,980,380元,依 86.7.7北市教
│ │ │ │ │ │ │ │二字第8624045800號函之規定由實
│ │ │ │ │ │ │ │習費收入1,333,400元及依79.6.12
│ │ │ │ │ │ │ │北市教二字第026672號函之規定由
│ │ │ │ │ │ │ │其他雜項收入 710,000元等撥充支
│ │ │ │ │ │ │ │應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數219,613,810元,包
│ │ │ │ │ │ │ │括人事費204,328,630元,業務費14
│ │ │ │ │ │ │ │,653,162元,旅運費512,214元, 補
│ │ │ │ │ │ │ │助及捐助 119,804元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算內容與上次比較 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費195,515,430元較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列79,896,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般教學21,864,380 元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列10,124,320元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(3)電腦實習材料維護及管理1,333
│ │ │ │ │ │ │ │,400元較上次減列565,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)教務活動 380,000元 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列240,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)訓育活動 301,600元 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列56,600元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)輔導活動 219,000元 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列109,500 元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │2 │ 特殊教育 │ 2,883,752│ 4,220,828│ -1,337,076│1.本年度預算數2,883,752元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │人事費2,803,952元,業務費40,200
│ │ │ │ │ │ │ │元,旅運費 39,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算內容與上次比較 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費2,303,952元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列 1,045,476元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育 49,800元較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │821,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)資源班530,000元較上次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │530,000元 。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,841,350│ 8,513,476│ 1,327,874│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,501,350│ 7,173,476│ 1,327,874│編列廁所及校區排水整修工程7,00
│ │ │ │ │ │ │ │1,350元 及體育管力行樓改建綜合
│ │ │ │ │ │ │ │大樓甄選建築師簽約細設都審費1,
│ │ │ │ │ │ │ │500,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,340,000│ 1,340,000│ │編列機械及設備費512,500元,其他
│ │ │ │ │ │ │ │設備費827,500元,共計如列數。
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