臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0511 │ │ │ │
5 │ 11 │ │ │市立建國高級中學 │ 426,856,965│ 640,899,382│ -214,042,417│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 53,541,510│ 77,953,352│ -24,411,842│
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│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 53,541,510│ 77,953,352│ -24,411,842│一、本科目依教育局79.11.23府教
│ │ │ │ │ │ │ │ 五字第79072270號函之規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 場地出借費收入100,000 元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 依75.8.26府民二字第 110799
│ │ │ │ │ │ │ │ 號函規定由教育學術服務收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 970,528元及 87.7.29 北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第8724803600號函規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政服務收入240,000 元等撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度預算數53,541,510元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費44,357,910元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費3,493,980 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,689,620元o
│ │ │ │ │ │ │ │三、本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費43,209,672元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列19,608,336元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.一般業務8,847,070元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列3,789,448 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.開放學校場地262,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列89,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.暑期游泳訓練班970,528 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列758,938 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.教師甄選240,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列160,000 元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 365,628,528│ 553,391,617│ -187,763,089│
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│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 306,445,424│ 452,528,143│ -146,082,719│一、本科目依教育局88.7.5北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第 8824183501 號 函 規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由雜費收入16,346,800元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 依86.7.7北市教二字第862404
│ │ │ │ │ │ │ │ 5800號函之規定由實習費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,888,000元及依79.6.12北市
│ │ │ │ │ │ │ │ 教二字第026672號函之規定由
│ │ │ │ │ │ │ │ 其他雜項收入1,360,800 元等
│ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度預算數306,445,424 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費279,181,269 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費26,188,505元,旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費915,650 元,獎助 及 損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 160,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │三、本年度預算數之內容與上次比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費268,283,544元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列133,465,452 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.一般教學29,846,800元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列12,960,967元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.電腦實習材料維護及管 理 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,888,000 元,較上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 675,680 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.教務活動4,692,480元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列92,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 5.訓育活動1,431,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列1,073,400 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 6.輔導活動303,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列147,000 元。
│ │ │ │ 552102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 補習教學 │ 45,619,532│ 80,203,954│ -34,584,422│一、本科目依教育局88.7.5北市教
│ │ │ │ │ │ │ │ 二字第 8824183501 號 函 規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定由雜費收入2,399,960 元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 依79.6.12北市教二字第02667
│ │ │ │ │ │ │ │ 2 號函之規定由其他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 209,700 元等撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度預算數45,619,532元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費42,291,972元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費3,191,400 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 112,200元,獎助及損失23,960
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │三、本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費39,756,072元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列32,570,922元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.一般教學4,910,460元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,885,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.教務活動905,000元,係新增項
│ │ │ │ │ │ │ │ 目。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.輔導活動48,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列33,000元。
│ │ │ │ 552107 │ │ │ │
│ │ │3 │ 特殊教育 │ 13,563,572│ 20,659,520│ -7,095,948│一、本年度預算數13,563,572元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費13,050,272元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 206,400 元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 306,900 元。
│ │ │ │ │ │ │ │二、本年度預算數之內容與上次之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ 1.人員維持費12,550,272元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,678,948 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.特殊教育363,300元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列117,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.數理資優班教學120,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 4.身心障礙資源班教學 530,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列270,000元.
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│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,686,927│ 9,554,413│ -1,867,486│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 5,906,927│ 7,731,413│ -1,824,486│營建工程5,906,927 元編列專科教
│ │ │ │ │ │ │ │室整修工程5,906,927 元。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,780,000│ 1,760,000│ 20,000│編列機械及設備費580,500元,交通
│ │ │ │ │ │ │ │及運輸設備費287,500 元,資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │備費20,000元,其他設備費892,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
│ │ │ │ 557103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ │ 63,000│ -63,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
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