臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0502 │ │ │ │
5 │ 2 │ │ │市立師範學院 │ 630,749,576│ 1,032,017,739│ -401,268,163│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 111,044,854│ 163,172,654│ -52,127,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 550101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 111,044,854│ 163,172,654│ -52,127,800│1.本年度預算數111,044,854元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費101,233,740元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,327,054 元,旅運費5,484,060
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費101,233,740 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 45,931,620 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務9,279,874 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,802,060元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)開放學校場地519,240 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列388,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務12,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。
│ │ │ │ 552100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 457,166,815│ 663,539,623│ -206,372,808│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 教學與活動 │ 369,537,485│ 553,609,456│ -184,071,971│1.本年度預算數369,537,485元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費299,716,510元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 61,986,175元,旅運費3,598,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助1,600,000元, 獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失2,636,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費261,217,260 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列126,144,546元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般教學89,449,111元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列57,320,649 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓輔體育經費3,504,900 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列664,650元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究所及博士班教 學 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,965,250元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項招生及宣傳工 作 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 706,320 元,較 上 次 增 加
│ │ │ │ │ │ │ │ 151,420元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)語文學術研討會420,200 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列305,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)各研究中心經費3,194,444元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列20,344 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列原住民 文 化 研 究 所
│ │ │ │ │ │ │ │ 495,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增國小教師進修學分班 資
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 格審查80,000 元。
│ │ │ │ 552104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 研習教學 │ 22,122,650│ 19,182,667│ 2,939,983│1.本年度預算數22,122,650 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,658,000元,業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,189,700元,旅運費410,950元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失864,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)特教中心輔導經費2,794,020
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增 列 408,450 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國小特殊教育進修2,776,175
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列405,151元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育發展輔導816,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列37,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)幼兒教育發展553,500 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列60,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國小幼稚園 及 課 程 研 習
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,569,580 元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 255,270元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境保護教育輔導609,850元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列116,600 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)偏差 行 為 研 究 與 諮 商
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,056,725 元,較上次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 237,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)多媒體教學及教育網路中 心
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,746,600 元,較上次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,617,724元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)教學與評鑑及學術交流研 討
│ │ │ │ │ │ │ │ 會1,200,000 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 777,570元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)減列兩 性 教 育 研 討 會
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000 元。
│ │ │ │ 552105 │ │ │ │
│ │ │3 │ 進修教學 │ 65,506,680│ 90,747,500│ -25,240,820│本科目依規定由學費學分費 收 入
│ │ │ │ │ │ │ │57,638,400元,雜費收入7,418,280
│ │ │ │ │ │ │ │元及學生宿舍費收入450,000元,合
│ │ │ │ │ │ │ │計65,506,680 元,撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552200 │ │ │ │
│ │3 │ │ 學生公費及獎學金 │ 24,863,705│ 42,658,686│ -17,794,981│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 552201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 學生公費及獎學金 │ 17,106,000│ 35,088,816│ -17,982,816│1.本年度預算數17,106,000 元,係
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失17,106,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列師範生公費 16,546,016
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎學金及獎勵金 13,986,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列2,048,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)師資培育助學金3,120,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列611,200 元。
│ │ │ │ 552202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 學生實習 │ 7,757,705│ 7,569,870│ 187,835│1.本年度預算數7,757,705元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費4,772,800 元, 業 務 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,541,105元,旅運費733,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助700,000元,獎助及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失10,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次比較係
│ │ │ │ │ │ │ │ 學生實習7,757,705元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列187,835 元。
│ │ │ │ 557100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 37,674,202│ 162,646,776│ -124,972,574│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ │ 105,618,000│ -105,618,000│興建本校綜合教學大樓工程費。
│ │ │ │ 557102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 13,104,202│ 22,232,776│ -9,128,574│1.消防設備改善工程6,255,802 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍外牆磁磚 更 新 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,848,400 元。
│ │ │ │ 557103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ │ 499,000│ -499,000│上次預算如列數。
│ │ │ │ 557104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 24,570,000│ 34,297,000│ -9,727,000│編列機械及設備費2,425,000元,交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備371,000元,資訊設備
│ │ │ │ │ │ │ │4,570,000元,其他設備17,204,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
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