臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0403 │ │ │ │
4 │ 3 │ │ │集中支付處 │ 84,599,671│ 129,601,113│ -45,001,442│
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│ │ │ │ 540100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 26,298,299│ 39,754,091│ -13,455,792│
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│ │ │ │ 540101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 26,298,299│ 39,754,091│ -13,455,792│1.本年度預算數26,298,299元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,819,716元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,502,183元,旅運費1,976,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費19,819,716元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,292,446元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務 6,144,999元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 4,026,086元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務97,020元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列13,530元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務 196,564元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 102,998元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 政風業務40,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,732元。
│ │ │ │ 540200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 集中支付業務 │ 56,287,872│ 81,773,022│ -25,485,150│
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│ │ │ │ 540201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 支付管制業務 │ 15,188,664│ 22,650,718│ -7,462,054│1.本年度預算數15,188,664元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,195,560元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,976,904 元,旅運費16,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費13,195,560元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 6,449,136元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 支付管制1,993,104 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,012,918 元。
│ │ │ │ 540202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 庫款支付作業 │ 25,253,078│ 37,395,179│ -12,142,101│1.本年度預算數25,253,078元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,468,248元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,736,230 元,旅運費48,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費19,468,248元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,169,416 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 庫款支付5,784,830 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,972,685 元。
│ │ │ │ 540203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 支付帳務及資料處理 │ 15,846,130│ 21,727,125│ -5,880,995│1.本年度預算數15,846,130元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,531,720元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,265,810 元,旅運費48,600元
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費12,531,720元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,447,448 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 帳務及資料處理 3,314,410
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 433,547元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 547100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 2,013,500│ 8,074,000│ -6,060,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 547102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 600,500│ 375,000│ 225,500│編列檔案室頂樓防水工程。
│ │ │ │ 547103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 547104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 1,413,000│ 7,000,000│ -5,587,000│編列個人電腦360,000 元,雷射印
│ │ │ │ │ │ │ │表機158,000元,IC讀卡機 90,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,週邊設備及電腦零組件90,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,套裝軟體36,000元,業務用書
│ │ │ │ │ │ │ │籍30,000元,單槍投影機 179,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,歸檔用可移動式櫥櫃 455,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,護貝機15,000元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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