臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0403                        │                │                │              │
    4 │ 3  │  │  │集中支付處          │      84,599,671│     129,601,113│   -45,001,442│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   540100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      26,298,299│      39,754,091│   -13,455,792│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    540101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      26,298,299│      39,754,091│   -13,455,792│1.本年度預算數26,298,299元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,819,716元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,502,183元,旅運費1,976,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費19,819,716元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,292,446元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務 6,144,999元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 4,026,086元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務97,020元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列13,530元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務 196,564元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 102,998元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 政風業務40,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列20,732元。     
      │    │  │  │   540200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  集中支付業務       │      56,287,872│      81,773,022│   -25,485,150│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    540201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   支付管制業務      │      15,188,664│      22,650,718│    -7,462,054│1.本年度預算數15,188,664元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費13,195,560元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,976,904 元,旅運費16,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費13,195,560元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 6,449,136元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 支付管制1,993,104 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,012,918 元。 
      │    │  │  │    540202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   庫款支付作業      │      25,253,078│      37,395,179│   -12,142,101│1.本年度預算數25,253,078元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,468,248元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,736,230 元,旅運費48,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費19,468,248元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,169,416 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 庫款支付5,784,830 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,972,685 元。 
      │    │  │  │    540203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   支付帳務及資料處理   │      15,846,130│      21,727,125│    -5,880,995│1.本年度預算數15,846,130元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,531,720元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,265,810 元,旅運費48,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費12,531,720元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,447,448 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 帳務及資料處理 3,314,410
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 433,547元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   547100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,013,500│       8,074,000│    -6,060,500│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    547102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         600,500│         375,000│       225,500│編列檔案室頂樓防水工程。   
      │    │  │  │    547103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    547104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       1,413,000│       7,000,000│    -5,587,000│編列個人電腦360,000 元,雷射印
      │    │  │  │                        │                │                │              │表機158,000元,IC讀卡機 90,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,週邊設備及電腦零組件90,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,套裝軟體36,000元,業務用書
      │    │  │  │                              │                │                │              │籍30,000元,單槍投影機 179,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,歸檔用可移動式櫥櫃 455,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,護貝機15,000元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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