臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0402                        │                │                │              │
    4 │ 2  │  │  │稅捐稽徵處          │   1,797,263,124│   2,765,605,961│  -968,342,837│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   540100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     252,909,306│     368,224,459│  -115,315,153│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    540101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     252,909,306│     368,224,459│  -115,315,153│1.本年度預算數 252,909,306元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 160,030,209元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費61,931,697元,旅運費30,9
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 47,400元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費159,747,009元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 66,383,226元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 81,682,427元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 38,952,423元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務676,490元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列300,645元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務4,737,957元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,895,819元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務277,960元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列218,880元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)稅務業務5,383,273元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列6,282,504元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)監察業務404,190元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列281,656元。     
      │    │  │  │   540200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  稅捐稽徵業務       │   1,184,469,213│   1,850,341,858│  -665,872,645│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    540201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營業稅稽徵       │     524,406,332│     820,983,401│  -296,577,069│1.本年度預算數 524,406,332元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費309,995,600 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費213,034,932元,旅運費1,3
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 45,800元,獎助及損失 30,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費309,995,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列142,818,447元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)稽徵業務213,514,302元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列153,309,660元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)工商課稅資料處理896,430元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列448,962元。 
      │    │  │  │    540202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   印花稅稽徵       │      25,428,253│      44,550,136│   -19,121,883│1.本年度預算數25,428,253元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費4,737,828 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20,690,425元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員持維持費4,737,828元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,941,618元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)稽徵業務 20,690,425元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 17,180,265元。 
      │    │  │  │    540203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   地價稅稽徵       │     132,724,235│     200,073,076│   -67,348,841│1.本年度預算數132,724,235 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費116,499,356 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費16,160,079元,旅運費64,8
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費116,499,356元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列51,701,800 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)稽徵業務16,224,879 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減少14,790,541 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)減列重新規定地價作業856,5
      │    │  │  │                              │                │                │              │   00 元。         
      │    │  │  │    540204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   土地增值稅稽徵     │      73,090,178│     105,997,795│   -32,907,617│1.本年度預算數73,090,178元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費69,655,788元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,412,790元,旅運費 21,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 69,655,788元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 30,247,932元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)稽徵業務 3,434,390元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 2,659,685元。 
      │    │  │  │    540205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   房屋稅稽徵       │      86,240,830│     118,628,713│   -32,387,883│1.本年度預算數86,240,830元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費73,924,320元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,294,910元,旅運費21,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費73,924,320 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列29,117,838 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)稽徵業務 9,809,070 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,125,015元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)普查業務2,507,440元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,145,030元。   
      │    │  │  │    540206                │                │                │              │
      │    │  │6 │   契稅稽徵        │      54,355,580│      79,270,891│   -24,915,311│1.本年度預算數54,355,580元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費53,654,800元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 700,780元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費53,654,800 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列24,286,292 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)稽徵業務 700,780元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列629,019元。    
      │    │  │  │    540207                │                │                │              │
      │    │  │7 │   使用牌照稅稽徵     │      31,349,522│      43,397,777│   -12,048,255│1.本年度預算數31,349,522元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費21,583,488元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │9,744,184元,旅運費21,850元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費21,583,488 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,741,018元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)稽徵業務 9,766,034 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,307,237元。  
      │    │  │  │    540208                │                │                │              │
      │    │  │8 │   娛樂稅稽徵       │       9,431,616│      88,847,910│   -79,416,294│1.本年度預算數9,431,616 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費7,438,716 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 431,840元,補助及捐助1,561,0
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 60元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,438,716元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,877,766元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)稽徵業務1,992,900元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 77,538,528元。  
      │    │  │  │    540209                │                │                │              │
      │    │  │9 │   電子處理資料      │     247,442,667│     348,592,159│  -101,149,492│1.本年度預算數247,442,667 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費132,416,229 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費114,742,938元,旅運費283
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,500元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費132,416,229元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列56,697,358 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)資訊業務115,026,438元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列44,452,134 元。 
      │    │  │  │   540300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  稅務管理         │     261,729,323│     390,839,611│  -129,110,288│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    540301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   稅務管理        │     192,794,067│     277,092,861│   -84,298,794│1.本年度預算數 192,794,067元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 142,911,024元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費46,601,643元,旅運費113,4
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00元,獎助及損失 3,168,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費142,911,024元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 66,931,830元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)清理欠稅 38,461,518元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 15,352,129元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)管理業務 11,421,525元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,014,835元。  
      │    │  │  │    540302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   查緝稅捐逃漏      │      24,770,572│      35,762,198│   -10,991,626│1.本年度預算數24,770,572元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費23,876,544元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 872,428元,旅運費 21,600元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 23,876,544元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 10,508,910元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)查緝業務894,028元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列482,716元。     
      │    │  │  │    540303                │                │                │              │
      │    │  │3 │   處理違章案件      │      44,164,684│      77,984,552│   -33,819,868│1.本年度預算數44,164,684元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費33,045,864元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,091,520元 ,旅運費27,300元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費33,045,864 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列12,805,494 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)處理違章 11,118,820元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 21,014,374元。 
      │    │  │  │   547100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築及設備        │      98,155,282│     156,200,033│   -58,044,751│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    547102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │      30,137,009│      38,862,279│    -8,725,270│1.配合興建松山分處辦公室工程11
      │    │  │  │                        │                │                │              │ ,586,395元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.配合萬華區興建萬華分處工程12
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,436,690元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.大同分處建築物安全改善工程1,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 002,605 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.中正分處廁所及辦公室整修893,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 500 元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.士林分處辦公室及倉庫整修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,736,790 元,編列明細如下:
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1) 頂樓防漏及一樓倉庫側漏防
      │    │  │  │                              │                │                │              │   治工程451,185元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)空調設備汰換工程946,795元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)水管工程338,810元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.內湖分處改善工程 707,142元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │7.  消防改善工程1,773,887元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    547103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │         525,000│       3,395,000│    -2,870,000│編列輕型機車 525,000元。   
      │    │  │  │    547104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │      67,493,273│     113,942,754│   -46,449,481│編列電話總機 224,000元,電話系
      │    │  │  │                        │                │                │              │統擴充654,600元, 網路雷射印表
      │    │  │  │                              │                │                │              │機8,730,000元,大圖輸出機350,0
      │    │  │  │                              │                │                │              │00元,筆記型電腦480,000元, 中
      │    │  │  │                              │                │                │              │文列表控制器1,350,000元, 高速
      │    │  │  │                              │                │                │              │端末列表機 5,000,000元, 工作
      │    │  │  │                              │                │                │              │站8,235,000元,路由器組4,000,0
      │    │  │  │                              │                │                │              │00元,集線器700,000元, 電腦租
      │    │  │  │                              │                │                │              │購26,417,710元,電腦圖書費102,
      │    │  │  │                              │                │                │              │500元,配線工程2,617,500元,印
      │    │  │  │                              │                │                │              │表機16,000,冷氣機2,130,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │放影機228,600元,沙發155,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │音響 10,900  元,傳真機563,60
      │    │  │  │                              │                │                │              │0元,鑽孔機132,300元,櫃子201,
      │    │  │  │                              │                │                │              │758元,票據鑑印機27,000 元,公
      │    │  │  │                              │                │                │              │佈欄21,840元,電視機63,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │護貝機15,000元,叫號機38,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,白板13,625元,投影機組36,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,電容器77,740元,伺服器4,90
      │    │  │  │                              │                │                │              │0,000 元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │共計如列數。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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