臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0402 │ │ │ │
4 │ 2 │ │ │稅捐稽徵處 │ 1,797,263,124│ 2,765,605,961│ -968,342,837│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 540100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 252,909,306│ 368,224,459│ -115,315,153│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 540101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 252,909,306│ 368,224,459│ -115,315,153│1.本年度預算數 252,909,306元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 160,030,209元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費61,931,697元,旅運費30,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 47,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費159,747,009元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 66,383,226元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 81,682,427元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 38,952,423元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務676,490元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列300,645元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務4,737,957元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,895,819元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務277,960元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列218,880元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)稅務業務5,383,273元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列6,282,504元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)監察業務404,190元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列281,656元。
│ │ │ │ 540200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 稅捐稽徵業務 │ 1,184,469,213│ 1,850,341,858│ -665,872,645│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 540201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營業稅稽徵 │ 524,406,332│ 820,983,401│ -296,577,069│1.本年度預算數 524,406,332元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費309,995,600 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費213,034,932元,旅運費1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 45,800元,獎助及損失 30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費309,995,600元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列142,818,447元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務213,514,302元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列153,309,660元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)工商課稅資料處理896,430元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列448,962元。
│ │ │ │ 540202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 印花稅稽徵 │ 25,428,253│ 44,550,136│ -19,121,883│1.本年度預算數25,428,253元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,737,828 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,690,425元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員持維持費4,737,828元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,941,618元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務 20,690,425元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 17,180,265元。
│ │ │ │ 540203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 地價稅稽徵 │ 132,724,235│ 200,073,076│ -67,348,841│1.本年度預算數132,724,235 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費116,499,356 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費16,160,079元,旅運費64,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費116,499,356元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列51,701,800 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務16,224,879 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減少14,790,541 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列重新規定地價作業856,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00 元。
│ │ │ │ 540204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 土地增值稅稽徵 │ 73,090,178│ 105,997,795│ -32,907,617│1.本年度預算數73,090,178元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費69,655,788元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,412,790元,旅運費 21,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 69,655,788元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 30,247,932元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務 3,434,390元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,659,685元。
│ │ │ │ 540205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 房屋稅稽徵 │ 86,240,830│ 118,628,713│ -32,387,883│1.本年度預算數86,240,830元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費73,924,320元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,294,910元,旅運費21,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,924,320 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列29,117,838 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務 9,809,070 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,125,015元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)普查業務2,507,440元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,145,030元。
│ │ │ │ 540206 │ │ │ │
│ │ │6 │ 契稅稽徵 │ 54,355,580│ 79,270,891│ -24,915,311│1.本年度預算數54,355,580元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費53,654,800元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 700,780元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,654,800 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列24,286,292 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務 700,780元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列629,019元。
│ │ │ │ 540207 │ │ │ │
│ │ │7 │ 使用牌照稅稽徵 │ 31,349,522│ 43,397,777│ -12,048,255│1.本年度預算數31,349,522元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費21,583,488元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │9,744,184元,旅運費21,850元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,583,488 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,741,018元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務 9,766,034 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,307,237元。
│ │ │ │ 540208 │ │ │ │
│ │ │8 │ 娛樂稅稽徵 │ 9,431,616│ 88,847,910│ -79,416,294│1.本年度預算數9,431,616 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,438,716 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 431,840元,補助及捐助1,561,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 60元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,438,716元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,877,766元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)稽徵業務1,992,900元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 77,538,528元。
│ │ │ │ 540209 │ │ │ │
│ │ │9 │ 電子處理資料 │ 247,442,667│ 348,592,159│ -101,149,492│1.本年度預算數247,442,667 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費132,416,229 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費114,742,938元,旅運費283
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費132,416,229元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列56,697,358 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊業務115,026,438元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列44,452,134 元。
│ │ │ │ 540300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 稅務管理 │ 261,729,323│ 390,839,611│ -129,110,288│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 540301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 稅務管理 │ 192,794,067│ 277,092,861│ -84,298,794│1.本年度預算數 192,794,067元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 142,911,024元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費46,601,643元,旅運費113,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元,獎助及損失 3,168,000元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費142,911,024元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 66,931,830元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)清理欠稅 38,461,518元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 15,352,129元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理業務 11,421,525元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,014,835元。
│ │ │ │ 540302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 查緝稅捐逃漏 │ 24,770,572│ 35,762,198│ -10,991,626│1.本年度預算數24,770,572元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費23,876,544元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 872,428元,旅運費 21,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 23,876,544元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 10,508,910元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)查緝業務894,028元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列482,716元。
│ │ │ │ 540303 │ │ │ │
│ │ │3 │ 處理違章案件 │ 44,164,684│ 77,984,552│ -33,819,868│1.本年度預算數44,164,684元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費33,045,864元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,091,520元 ,旅運費27,300元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,045,864 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列12,805,494 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)處理違章 11,118,820元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 21,014,374元。
│ │ │ │ 547100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 98,155,282│ 156,200,033│ -58,044,751│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 547102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 30,137,009│ 38,862,279│ -8,725,270│1.配合興建松山分處辦公室工程11
│ │ │ │ │ │ │ │ ,586,395元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.配合萬華區興建萬華分處工程12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,436,690元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.大同分處建築物安全改善工程1,
│ │ │ │ │ │ │ │ 002,605 元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.中正分處廁所及辦公室整修893,
│ │ │ │ │ │ │ │ 500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.士林分處辦公室及倉庫整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,736,790 元,編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1) 頂樓防漏及一樓倉庫側漏防
│ │ │ │ │ │ │ │ 治工程451,185元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)空調設備汰換工程946,795元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)水管工程338,810元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.內湖分處改善工程 707,142元。
│ │ │ │ │ │ │ │7. 消防改善工程1,773,887元。
│ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ 547103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ 525,000│ 3,395,000│ -2,870,000│編列輕型機車 525,000元。
│ │ │ │ 547104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 67,493,273│ 113,942,754│ -46,449,481│編列電話總機 224,000元,電話系
│ │ │ │ │ │ │ │統擴充654,600元, 網路雷射印表
│ │ │ │ │ │ │ │機8,730,000元,大圖輸出機350,0
│ │ │ │ │ │ │ │00元,筆記型電腦480,000元, 中
│ │ │ │ │ │ │ │文列表控制器1,350,000元, 高速
│ │ │ │ │ │ │ │端末列表機 5,000,000元, 工作
│ │ │ │ │ │ │ │站8,235,000元,路由器組4,000,0
│ │ │ │ │ │ │ │00元,集線器700,000元, 電腦租
│ │ │ │ │ │ │ │購26,417,710元,電腦圖書費102,
│ │ │ │ │ │ │ │500元,配線工程2,617,500元,印
│ │ │ │ │ │ │ │表機16,000,冷氣機2,130,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │放影機228,600元,沙發155,000元
│ │ │ │ │ │ │ │音響 10,900 元,傳真機563,60
│ │ │ │ │ │ │ │0元,鑽孔機132,300元,櫃子201,
│ │ │ │ │ │ │ │758元,票據鑑印機27,000 元,公
│ │ │ │ │ │ │ │佈欄21,840元,電視機63,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │護貝機15,000元,叫號機38,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,白板13,625元,投影機組36,800
│ │ │ │ │ │ │ │元,電容器77,740元,伺服器4,90
│ │ │ │ │ │ │ │0,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
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