臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0323 │ │ │ │
3 │ 23 │ │ │士林區戶政事務所 │ 80,013,036│ 116,413,143│ -36,400,107│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 12,949,561│ 18,688,205│ -5,738,644│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 12,949,561│ 18,688,205│ -5,738,644│1.本年度預算數12,949,561元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,857,296元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,199,565元,旅運費1,892,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費5,857,296元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,660,898元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務費6,704,142元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,743,646元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務40,415元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,260元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お人事業務347,708元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 332,840元。
│ │ │ │ 533200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 戶政業務 │ 66,467,375│ 96,247,338│ -29,779,963│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 533202 │ │ │ │
│ │ │1 │ 戶籍登記及管理 │ 66,467,375│ 96,247,338│ -29,779,963│1.本年度預算數66,467,375元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費59,658,912元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,808,463 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費59,620,512元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列24,593,250元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え戶籍管理 6,846,863元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 5,186,713元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 596,100│ 1,477,600│ -881,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 559,000│ -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 596,100│ 918,600│ -322,500│編列電腦週邊設備及零組件63,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,電腦圖書設備11,500元,伺服
│ │ │ │ │ │ │ │器250,000元,民眾洽公 用 座 椅
│ │ │ │ │ │ │ │114,000元,機械式移動櫃157,600
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|