臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0321                        │                │                │              │
    3 │ 21 │  │  │南港區戶政事務所       │      35,482,268│      51,783,449│   -16,301,181│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       5,082,966│       7,430,689│    -2,347,723│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       5,082,966│       7,430,689│    -2,347,723│1.本年度預算數5,082,966 元包 
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費2,008,224 元,業務 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 2,326,842 元, 旅運費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 747,900 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費1,948,224 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列886,362 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務費2,901,792 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,222,556 元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務費32,610元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,285 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務費200,340 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列234,520 元。  
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  戶政業務         │      29,700,402│      42,849,400│   -13,148,998│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      29,700,402│      42,849,400│   -13,148,998│1.本年度預算數29,700,402元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費25,907,172元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,793,230 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費25,868,772元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列10,775,196元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 戶籍管理費 3,831,630元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 2,373,802元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         698,900│       1,503,360│      -804,460│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│      -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         698,900│         944,360│      -245,460│編列碎紙機18,900元、戶籍謄本蓋
      │    │  │  │                        │                │                │              │章機120,000 元、防磁鐵櫃26,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元、個人電腦 200,000 元、週邊
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備及零組件 71,000元、伺服器
      │    │  │  │                              │                │                │              │250,000 元、電腦圖書費13,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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