臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0321 │ │ │ │
3 │ 21 │ │ │南港區戶政事務所 │ 35,482,268│ 51,783,449│ -16,301,181│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 5,082,966│ 7,430,689│ -2,347,723│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 5,082,966│ 7,430,689│ -2,347,723│1.本年度預算數5,082,966 元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費2,008,224 元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,326,842 元, 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 747,900 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費1,948,224 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列886,362 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務費2,901,792 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,222,556 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務費32,610元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,285 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務費200,340 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列234,520 元。
│ │ │ │ 533200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 戶政業務 │ 29,700,402│ 42,849,400│ -13,148,998│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 533202 │ │ │ │
│ │ │1 │ 戶籍登記及管理 │ 29,700,402│ 42,849,400│ -13,148,998│1.本年度預算數29,700,402元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費25,907,172元、業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,793,230 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費25,868,772元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列10,775,196元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 戶籍管理費 3,831,630元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,373,802元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 698,900│ 1,503,360│ -804,460│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 559,000│ -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 698,900│ 944,360│ -245,460│編列碎紙機18,900元、戶籍謄本蓋
│ │ │ │ │ │ │ │章機120,000 元、防磁鐵櫃26,000
│ │ │ │ │ │ │ │元、個人電腦 200,000 元、週邊
│ │ │ │ │ │ │ │設備及零組件 71,000元、伺服器
│ │ │ │ │ │ │ │250,000 元、電腦圖書費13,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
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