臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0320                        │                │                │              │
    3 │ 20 │  │  │文山區第二戶政事務所     │      43,874,629│      63,725,163│   -19,850,534│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       9,527,543│      14,068,233│    -4,540,690│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       9,527,543│      14,068,233│    -4,540,690│1.本年度預算數 9,527,543元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,425,276元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,432,667元,旅運費 669,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 4,425,276元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,009,388元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,515,837元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 1,930,147 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務37,810元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務 548,620元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列601,150元。     
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  戶政業務         │      33,490,822│      48,267,130│   -14,776,308│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      33,490,822│      48,267,130│   -14,776,308│1.本年度預算數33,490,822元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 29,295,372元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,195,450 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費29,256,972元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 12,049,188元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)戶籍管理 4,233,850元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,727,120元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         856,264│       1,389,800│      -533,536│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│      -559,000│本科目上次預算係一次性經費,經
      │    │  │  │                        │                │                │              │與核實減列。         
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         856,264│         830,800│        25,464│編列汰換個人電腦四部 160,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │;資訊週邊設備及零組件110,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │;網路及通訊設備20,000元;伺服器
      │    │  │  │                              │                │                │              │80,000元;戶政便民工作站賸本蓋
      │    │  │  │                              │                │                │              │章機120,000元;電梯客語服務系統
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備(分攤款) 66,264元;地下室停
      │    │  │  │                              │                │                │              │車場車道閘道、收費管理系統設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │300,000元;共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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