臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0320 │ │ │ │
3 │ 20 │ │ │文山區第二戶政事務所 │ 43,874,629│ 63,725,163│ -19,850,534│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 9,527,543│ 14,068,233│ -4,540,690│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 9,527,543│ 14,068,233│ -4,540,690│1.本年度預算數 9,527,543元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,425,276元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,432,667元,旅運費 669,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,425,276元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,009,388元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 4,515,837元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,930,147 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務37,810元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 548,620元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列601,150元。
│ │ │ │ 533200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 戶政業務 │ 33,490,822│ 48,267,130│ -14,776,308│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 533202 │ │ │ │
│ │ │1 │ 戶籍登記及管理 │ 33,490,822│ 48,267,130│ -14,776,308│1.本年度預算數33,490,822元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 29,295,372元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,195,450 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,256,972元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 12,049,188元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶籍管理 4,233,850元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,727,120元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 856,264│ 1,389,800│ -533,536│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 559,000│ -559,000│本科目上次預算係一次性經費,經
│ │ │ │ │ │ │ │與核實減列。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 856,264│ 830,800│ 25,464│編列汰換個人電腦四部 160,000元
│ │ │ │ │ │ │ │;資訊週邊設備及零組件110,000元
│ │ │ │ │ │ │ │;網路及通訊設備20,000元;伺服器
│ │ │ │ │ │ │ │80,000元;戶政便民工作站賸本蓋
│ │ │ │ │ │ │ │章機120,000元;電梯客語服務系統
│ │ │ │ │ │ │ │設備(分攤款) 66,264元;地下室停
│ │ │ │ │ │ │ │車場車道閘道、收費管理系統設備
│ │ │ │ │ │ │ │300,000元;共計如列數。
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