臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0319 │ │ │ │
3 │ 19 │ │ │文山區第一戶政事務所 │ 33,155,079│ 47,979,788│ -14,824,709│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 5,340,025│ 7,833,758│ -2,493,733│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 5,340,025│ 7,833,758│ -2,493,733│1.本年度預算數 5,340,025元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 2,008,224元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,802,601元,旅運費 529,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,948,224元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列886,362元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,195,861元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,281,758元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務31,810元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列2,995元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 164,130元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列328,608元。
│ │ │ │ 533200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 戶政業務 │ 27,305,304│ 38,783,690│ -11,478,386│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 533202 │ │ │ │
│ │ │1 │ 戶籍登記及管理 │ 27,305,304│ 38,783,690│ -11,478,386│1.本年度預算數 27,305,304元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 23,540,748元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,764,556 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,502,348元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,681,666元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶籍管理 3,802,956元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,796,720元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 509,750│ 1,362,340│ -852,590│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 98,000│ │ 98,000│編列增設親子、無障礙環境廁所修
│ │ │ │ │ │ │ │建工程一式98,000元 ,如列數。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 108,000│ 559,000│ -451,000│編列汰換公務機車二部 108,000元
│ │ │ │ │ │ │ │, 如列數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 303,750│ 803,340│ -499,590│編列資訊週邊設備及電腦零組件品
│ │ │ │ │ │ │ │66,000元;電子字幕機99,750元;汰
│ │ │ │ │ │ │ │換按鍵電話交換機 98,000元;防火
│ │ │ │ │ │ │ │防潮櫃 40,000元,共計如列數。
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