臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0315                        │                │                │              │
    3 │ 15 │  │  │中正區戶政事務所       │      58,720,816│      85,168,804│   -26,447,988│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       9,598,091│      14,619,582│    -5,021,491│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       9,598,091│      14,619,582│    -5,021,491│1.本年度預算數 9,598,091元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,408,620元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,083,821元,旅運費1,105,650
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,408,620元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,704,398元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,911,336元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,954,633元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 38,370元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列3,845元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務239,765元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列358,615元。     
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  戶政業務         │      47,680,980│      68,434,102│   -20,753,122│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      47,680,980│      68,434,102│   -20,753,122│1.本年度預算數47,680,980元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費42,433,800元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,247,180 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 42,395,400元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,826,178元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)戶籍管理5,285,580元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,926,944元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,441,745│       2,115,120│      -673,375│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         291,760│                │       291,760│1.資訊室整修工程 175,000元。 
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.後辦公室防火隔間修繕工程  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 116,760 元。        
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │          54,000│         594,000│      -540,000│編列重型公務機車一輛54,000元。
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       1,095,985│       1,521,120│      -425,135│編列電腦相關設備 551,500元,窗
      │    │  │  │                        │                │                │              │型冷氣機29,735元,字幕機99,750
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,碎紙機15,000元,按鍵電話交
      │    │  │  │                              │                │                │              │換機語音系統 400,000元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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