臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0314                        │                │                │              │
    3 │ 14 │  │  │中山區戶政事務所       │      68,595,220│     101,484,365│   -32,889,145│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      12,489,279│      17,199,590│    -4,710,311│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      12,489,279│      17,199,590│    -4,710,311│1.本年度預算數12,489,279元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,857,296元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,893,183元,旅運費1,738,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,857,296元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,660,898元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,273,723元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,719,106元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 37,170元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 12,485元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務321,090元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列317,822元。     
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  戶政業務         │      55,289,166│      79,678,097│   -24,388,931│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      55,289,166│      79,678,097│   -24,388,931│1.本年度預算數55,289,166元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費49,726,068元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,563,098元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 49,687,668元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 20,227,488元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)戶籍管理5,601,498元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,161,443元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         816,775│       4,606,678│    -3,789,903│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         192,130│                │       192,130│編列本所辦公室電力配線汰換工程
      │    │  │  │                        │                │                │              │192,130元。         
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│      -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │         624,645│       4,047,678│    -3,423,033│編列個人電腦、週邊設備及電腦零
      │    │  │  │                        │                │                │              │組 件 458,000元, 電腦圖書費用
      │    │  │  │                              │                │                │              │11,500元, 電腦機房門 禁 系 統
      │    │  │  │                              │                │                │              │35,175元,窗型冷氣機59,470元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │碎紙機15,000元,傳真機30,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,錄放影機15,500元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────