臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0313                        │                │                │              │
    3 │ 13 │  │  │大安區戶政事務所       │      98,624,226│     142,506,807│   -43,882,581│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      14,156,846│      19,758,381│    -5,601,535│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      14,156,846│      19,758,381│    -5,601,535│1.本年度預算數14,156,846元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,373,500元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,762,396元,旅運費2,020,950
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,373,500元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,141,414元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務經費7,180,254元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,035,550元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務經費 35,930元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列12,980元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務經費567,162元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列411,591元。   
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  戶政業務         │      83,218,730│     120,303,126│   -37,084,396│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      83,218,730│     120,303,126│   -37,084,396│1.本年度預算數83,218,730元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費71,793,144元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,425,586元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 71,754,744元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列30,631,938元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)戶籍管理經費 11,463,986元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,452,458元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,248,650│       2,445,300│    -1,196,650│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │          89,000│         559,000│      -470,000│編列重型機車54,000元,電動機車
      │    │  │  │                        │                │                │              │35,000元,共計如列數。    
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       1,159,650│       1,886,300│      -726,650│編列個人電腦 400,000元,週邊設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備及電腦零組件 582,000元,網路
      │    │  │  │                              │                │                │              │及通訊設備50,000元,電腦圖書費
      │    │  │  │                              │                │                │              │13,750元,彩色電視機21,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │傳真機30,000元,護貝機20,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │廁所置物架42,900元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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