臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0311 │ │ │ │
3 │ 11 │ │ │松山區戶政事務所 │ 63,025,412│ 90,907,012│ -27,881,600│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 10,327,131│ 15,264,544│ -4,937,413│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 10,327,131│ 15,264,544│ -4,937,413│1.本年度預算數10,327,131元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,908,168 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,122,963 元旅運費 1,296,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 4,908,168元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,931,672元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務費 4,875,218元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,527,756元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務費41,735元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增加 540元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務費 502,010元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 478,525元。
│ │ │ │ 533200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 戶政業務 │ 52,066,081│ 74,128,048│ -22,061,967│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 533202 │ │ │ │
│ │ │1 │ 戶籍登記及管理 │ 52,066,081│ 74,128,048│ -22,061,967│1.本年度預算數52,066,081元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費46,148,472元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,917,609 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費46,110,072元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列18,430,188元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 戶籍管理費5,956,009 元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,631,779元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 632,200│ 1,514,420│ -882,220│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 559,000│ -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 632,200│ 955,420│ -323,220│編列碎紙機 18,900元、護貝機
│ │ │ │ │ │ │ │21,600元、微電腦程控殺菌飲水
│ │ │ │ │ │ │ │機28,700元、電腦週邊設備及零
│ │ │ │ │ │ │ │組件120,000元、伺服器250,000
│ │ │ │ │ │ │ │元、個人電腦160,000 元、網路
│ │ │ │ │ │ │ │及通訊設備20,000元、電腦圖書
│ │ │ │ │ │ │ │費13,000元,共計如列數。
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