臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0271 │ │ │ │
2 │ 31 │ │ │士林區公所 │ 323,212,744│ 402,330,125│ -79,117,381│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 49,813,540│ 71,585,319│ -21,771,779│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 49,813,540│ 71,585,319│ -21,771,779│1.本年度預算數49,813,540元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費34,944,400元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,991,940元,旅運費3,796,20
│ │ │ │ │ │ │ │ 0元,補助及捐助81,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費34,923,600元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列14,790,060元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務經費10,517,336元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列7,567,052元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務經費157,560 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列37,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務經費539,340 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列118,800元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)政風業務經費34,703元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列33,691元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)調解業務經費924,660 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列400,410元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)電子處理資料經費 2,716,341
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次增列1,176,074 元
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 164,177,776│ 235,114,741│ -70,936,965│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 164,177,776│ 235,114,741│ -70,936,965│1.本科目係由上次預算民政管理、
│ │ │ │ │ │ │ │ 里鄰管理、社教活動、社會服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 、經建管理、役政工作及全民健
│ │ │ │ │ │ │ │ 保管理等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數164,177,776元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費85,876,580元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,898,556元,旅運費33,648
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助67,368,992元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費85,873,380元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列35,235,684元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)民政業務經費74,536,288元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列33,129,183元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)社會業務經費 942,746元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 463,594元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)經建業務經費 2,161,496元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,693,380元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)役政業務經費379,306元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列246,984元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)全民健保業務費284,560元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列168,140元 。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 29,729,000│ 17,783,790│ 11,945,210│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 27,360,000│ 16,343,990│ 11,016,010│1.本科目係由上次預算房屋興建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程、其他修建工程、房屋購置等
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.鄰里建設工程編列補助及捐助費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.房屋興建工程 5,600,000元,編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 行政中心辦公室空間調整工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程600,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 福林區民活動中心整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.房屋購置編列價購義信區民活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 中心11,760,000元。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 285,000│ 699,000│ -414,000│編列汰換公務機車乙台35,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │單槍投影機 250,000元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,084,000│ 740,800│ 1,343,200│編列製版油印機 180,000元,個人
│ │ │ │ │ │ │ │電腦 1,200,000元,電腦零組件及
│ │ │ │ │ │ │ │週邊設備 554,000元,網路及通訊
│ │ │ │ │ │ │ │設備150,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 74,622,575│ 66,564,469│ 8,058,106│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 74,622,575│ 66,564,469│ 8,058,106│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.鄰里維護工程編列35,667,459元
│ │ │ │ │ │ │ │3.產業道路維護工程編列19,383,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 39元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.其他道路維護工程19,571,377元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 菁山路131巷及平菁街 95巷
│ │ │ │ │ │ │ │ 口路面整修工程 5,777,344
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新安路 70巷口水溝路面工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,508,322元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)改建雙溪街側溝路面工程5,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 38,155元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)後港街 38至40巷水溝路面工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程5,747,556元。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 4,369,853│ 10,531,806│ -6,161,953│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 4,369,853│ 10,531,806│ -6,161,953│1.本科目係由上次預算公園工程科
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列公園維護工程費 4,369,853
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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