臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0271                        │                │                │              │
    2 │ 31 │  │  │士林區公所          │     323,212,744│     402,330,125│   -79,117,381│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      49,813,540│      71,585,319│   -21,771,779│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      49,813,540│      71,585,319│   -21,771,779│1.本年度預算數49,813,540元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費34,944,400元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,991,940元,旅運費3,796,20
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0元,補助及捐助81,000元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費34,923,600元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列14,790,060元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務經費10,517,336元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列7,567,052元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務經費157,560 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列37,840元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)人事業務經費539,340 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列118,800元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)政風業務經費34,703元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列33,691元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)調解業務經費924,660 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列400,410元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)電子處理資料經費 2,716,341
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元較上次增列1,176,074 元 
      │    │  │  │   532800                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  區政業務         │     164,177,776│     235,114,741│   -70,936,965│               
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   區政管理        │     164,177,776│     235,114,741│   -70,936,965│1.本科目係由上次預算民政管理、
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 里鄰管理、社教活動、社會服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、經建管理、役政工作及全民健
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 保管理等科目合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數164,177,776元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費85,876,580元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費10,898,556元,旅運費33,648
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助67,368,992元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費85,873,380元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列35,235,684元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)民政業務經費74,536,288元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列33,129,183元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)社會業務經費 942,746元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 463,594元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)經建業務經費 2,161,496元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列1,693,380元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)役政業務經費379,306元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列246,984元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)全民健保業務費284,560元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列168,140元 。  
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      29,729,000│      17,783,790│    11,945,210│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      27,360,000│      16,343,990│    11,016,010│1.本科目係由上次預算房屋興建工
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 程、其他修建工程、房屋購置等
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.鄰里建設工程編列補助及捐助費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,000,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.房屋興建工程 5,600,000元,編
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列明細如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 行政中心辦公室空間調整工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程600,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 福林區民活動中心整建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   5,000,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.房屋購置編列價購義信區民活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 中心11,760,000元。     
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         285,000│         699,000│      -414,000│編列汰換公務機車乙台35,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │單槍投影機 250,000元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       2,084,000│         740,800│     1,343,200│編列製版油印機 180,000元,個人
      │    │  │  │                        │                │                │              │電腦 1,200,000元,電腦零組件及
      │    │  │  │                              │                │                │              │週邊設備 554,000元,網路及通訊
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備150,000元,共計如列數。 
      │    │  │  │   537500                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  道路橋樑工程       │      74,622,575│      66,564,469│     8,058,106│               
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   道路及橋樑工程     │      74,622,575│      66,564,469│     8,058,106│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目改設。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.鄰里維護工程編列35,667,459元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.產業道路維護工程編列19,383,7
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 39元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.其他道路維護工程19,571,377元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,編列明細如下:      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 菁山路131巷及平菁街 95巷
      │    │  │  │                              │                │                │              │   口路面整修工程 5,777,344
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)新安路 70巷口水溝路面工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,508,322元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)改建雙溪街側溝路面工程5,5
      │    │  │  │                              │                │                │              │   38,155元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)後港街 38至40巷水溝路面工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程5,747,556元。     
      │    │  │  │   667700                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  公園綠化及風景區工程   │       4,369,853│      10,531,806│    -6,161,953│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │       4,369,853│      10,531,806│    -6,161,953│1.本科目係由上次預算公園工程科
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目改設。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列公園維護工程費 4,369,853
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         500,000│         750,000│      -250,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         500,000│         750,000│      -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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