臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0269                        │                │                │              │
    2 │ 29 │  │  │南港區公所          │     195,276,205│     274,237,344│   -78,961,139│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      37,987,029│      52,917,649│   -14,930,620│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      37,987,029│      52,917,649│   -14,930,620│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 52,442,857元,連同由區政管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目移入區政工作站電腦耗材及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 網路通信經費 324,000元、戶役
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政資訊機房設備維護及電腦設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 維護經費 150,792元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 37,987,029 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 28,477,972 元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 7,388,207 元 ,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,039,850元,補助及捐助81,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上 次 之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 28,457,172元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列11,359,458元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務6,618,244元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,448,014元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務132,420元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列4,790元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務359,680元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列119,220元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 38,920元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,274元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)調解業務844,416元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列462,641元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)電子資料處理1,536,177元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列539,803元。  
      │    │  │  │   532800                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  區政業務         │      75,563,931│     108,099,080│   -32,535,149│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   區政管理        │      75,563,931│     108,099,080│   -32,535,149│1.本科目係由上次預算民政 管 理
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 科目、里鄰管理科目、社教活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目、社會服務科目、經建管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目、役政工作科目及全民健保
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理科目合併改設。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 108,573,872 元,除移出區政工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 作站電腦耗材及網路通信 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 324,000 元、戶役政資訊機房設
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 備維護及電腦設備 維 護 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 150,792 元,列入行政管理科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 項下外,淨計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數75,563,931元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費38,968,124元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,708,757元,旅運費 20,250元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助27,866,800元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費38,964,924元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 16,606,758元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)民政業務 31,449,315元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 14,811,050元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)社會業務1,673,904元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列145,298元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)經建業務2,735,400元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列794,135元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)役政業務529,988元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列130,668元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)全民健保業務210,400元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 47,240元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      34,404,800│      70,134,082│   -35,729,282│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地購置        │      23,722,800│                │    23,722,800│1.本科目係本年度新增。    
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.編列舊莊區民活動中心興建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │       8,531,535│      67,876,962│   -59,345,427│1.本科目係由上次預算房屋購置科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目及其他修建工程科目合併改設
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列三重區民活動中心整修工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 217,350 元,九如區民活動中心
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 整修工程82,800元,公民會館整
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 修工程 4,631,385元,鄰里建設
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 工程3,600,000元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │         162,000│         699,000│      -537,000│1.本科目係由上次預算汰換車輛設
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 備科目及新購車輛設備科目合併
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列汰換1994年購置之機車三輛
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │       1,988,465│       1,558,120│       430,345│編列辦公室設備 857,000元,三重
      │    │  │  │                        │                │                │              │區民活動中心音響50,000元,成德
      │    │  │  │                              │                │                │              │區民活動中心設備158,400元,公民
      │    │  │  │                              │                │                │              │會館設備923,065元,共計如列數。
      │    │  │  │   537500                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  道路橋樑工程       │      38,720,635│      31,933,577│     6,787,058│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   道路及橋樑工程     │      38,720,635│      31,933,577│     6,787,058│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目改設。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列鄰里維護工程15,414,381元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,產業道路維護工程15,681,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,東新街80巷排水溝及路面工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 程 7,625,254元,共計如列數。
      │    │  │  │   667700                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  公園綠化及風景區工程   │       8,099,810│      10,402,956│    -2,303,146│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │       8,099,810│      10,402,956│    -2,303,146│編列公園維護工程4,578,788元,公
      │    │  │  │                        │                │                │              │園綠化工程2,263,000元,公園修剪
      │    │  │  │                              │                │                │              │工程 1,258,022元,共計如列數。
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         500,000│         750,000│      -250,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         500,000│         750,000│      -250,000│編列第一預備金如列數,依法核實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────