臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0269 │ │ │ │
2 │ 29 │ │ │南港區公所 │ 195,276,205│ 274,237,344│ -78,961,139│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 37,987,029│ 52,917,649│ -14,930,620│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 37,987,029│ 52,917,649│ -14,930,620│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 52,442,857元,連同由區政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入區政工作站電腦耗材及
│ │ │ │ │ │ │ │ 網路通信經費 324,000元、戶役
│ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊機房設備維護及電腦設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護經費 150,792元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 37,987,029 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 28,477,972 元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 7,388,207 元 ,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,039,850元,補助及捐助81,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上 次 之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 28,457,172元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列11,359,458元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,618,244元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,448,014元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務132,420元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列4,790元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務359,680元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列119,220元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 38,920元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,274元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)調解業務844,416元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列462,641元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)電子資料處理1,536,177元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列539,803元。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 75,563,931│ 108,099,080│ -32,535,149│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 75,563,931│ 108,099,080│ -32,535,149│1.本科目係由上次預算民政 管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、里鄰管理科目、社教活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、社會服務科目、經建管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目、役政工作科目及全民健保
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 108,573,872 元,除移出區政工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作站電腦耗材及網路通信 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 324,000 元、戶役政資訊機房設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備維護及電腦設備 維 護 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 150,792 元,列入行政管理科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數75,563,931元,包
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費38,968,124元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,708,757元,旅運費 20,250元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助27,866,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,964,924元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 16,606,758元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)民政業務 31,449,315元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 14,811,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會業務1,673,904元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列145,298元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建業務2,735,400元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列794,135元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)役政業務529,988元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列130,668元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)全民健保業務210,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 47,240元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 34,404,800│ 70,134,082│ -35,729,282│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ 23,722,800│ │ 23,722,800│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列舊莊區民活動中心興建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 8,531,535│ 67,876,962│ -59,345,427│1.本科目係由上次預算房屋購置科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及其他修建工程科目合併改設
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列三重區民活動中心整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 217,350 元,九如區民活動中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程82,800元,公民會館整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修工程 4,631,385元,鄰里建設
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程3,600,000元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ 162,000│ 699,000│ -537,000│1.本科目係由上次預算汰換車輛設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備科目及新購車輛設備科目合併
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列汰換1994年購置之機車三輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 1,988,465│ 1,558,120│ 430,345│編列辦公室設備 857,000元,三重
│ │ │ │ │ │ │ │區民活動中心音響50,000元,成德
│ │ │ │ │ │ │ │區民活動中心設備158,400元,公民
│ │ │ │ │ │ │ │會館設備923,065元,共計如列數。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 38,720,635│ 31,933,577│ 6,787,058│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 38,720,635│ 31,933,577│ 6,787,058│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列鄰里維護工程15,414,381元
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ,產業道路維護工程15,681,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,東新街80巷排水溝及路面工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 7,625,254元,共計如列數。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 8,099,810│ 10,402,956│ -2,303,146│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 8,099,810│ 10,402,956│ -2,303,146│編列公園維護工程4,578,788元,公
│ │ │ │ │ │ │ │園綠化工程2,263,000元,公園修剪
│ │ │ │ │ │ │ │工程 1,258,022元,共計如列數。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數,依法核實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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