臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0263 │ │ │ │
2 │ 23 │ │ │大安區公所 │ 292,652,796│ 373,997,261│ -81,344,465│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 43,492,590│ 64,035,411│ -20,542,821│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 43,492,590│ 64,035,411│ -20,542,821│1.本年度預算數43,492,590元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,176,864元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,974,126元,旅運費4,260,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 30,164,064元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 13,031,928元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務9,223,702元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列6,563,245元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務124,413元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列58,267元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務443,560元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列153,054元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務26,335元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列34,306元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)調解業務766,509元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列300,035元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)電子資料處理2,157,359元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列259,798元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)停車場暨集會堂管理586,648
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列661,784元。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 177,847,444│ 257,004,822│ -79,157,378│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 177,847,444│ 257,004,822│ -79,157,378│1.本科目係由上次預算〔民政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 〕科目、〔里鄰管理〕科目、
│ │ │ │ │ │ │ │ 〔社教活動〕科目、〔社會服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 〕科目、〔經建管理〕科目、〔
│ │ │ │ │ │ │ │ 役政工作〕科目及〔全民健保管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理〕科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 177,847,444元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費94,798,440元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,760,544元,旅運費45,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助72,242,560元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 94,798,440元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列38,757,996元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)民政業務 80,092,049元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列37,542,902元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會業務771,737元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列619,749元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建管理1,536,798元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列571,477元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)役政業務506,470元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,458,344元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)全民健保業務141,950元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列206,910元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 24,420,632│ 4,599,677│ 19,820,955│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 20,473,332│ 824,000│ 19,649,332│1.本科目係由上次預算[ 其他修建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程 ]科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.營建工程20,473,332元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄰里建設工程 10,800,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)價購區民活動中心8,263,332
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)區民活動中心整修1,410,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 3,947,300│ 2,549,677│ 1,397,623│1.編列活動中心設備 2,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備 1,447,300元。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ │ 1,226,000│ -1,226,000│1.本科目係由[ 汰換車輛設備 ]科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及[ 新購車輛設備 ]科目合併
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次預算數係一次性經費
│ │ │ │ │ │ │ │ ,經與核實減列。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 34,755,777│ 32,970,991│ 1,784,786│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 34,755,777│ 32,970,991│ 1,784,786│1.本科目係由上次預算[ 鄰里工程
│ │ │ │ │ │ │ │ ]科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.道路及橋樑工程34,755,777元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄰里工程維護費 25,678,441
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)五項計畫工程費9,077,336元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 11,636,353│ 14,636,360│ -3,000,007│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 11,636,353│ 14,636,360│ -3,000,007│編列鄰里公園維護費 5,971,353元
│ │ │ │ │ │ │ │及鄰里公園改造工程 5,665,000元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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