臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0263                        │                │                │              │
    2 │ 23 │  │  │大安區公所          │     292,652,796│     373,997,261│   -81,344,465│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      43,492,590│      64,035,411│   -20,542,821│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      43,492,590│      64,035,411│   -20,542,821│1.本年度預算數43,492,590元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費30,176,864元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,974,126元,旅運費4,260,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助81,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 30,164,064元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 13,031,928元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務9,223,702元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列6,563,245元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務124,413元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列58,267元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務443,560元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列153,054元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務26,335元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列34,306元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)調解業務766,509元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列300,035元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)電子資料處理2,157,359元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列259,798元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)停車場暨集會堂管理586,648
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列661,784元。
      │    │  │  │   532800                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  區政業務         │     177,847,444│     257,004,822│   -79,157,378│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   區政管理        │     177,847,444│     257,004,822│   -79,157,378│1.本科目係由上次預算〔民政管理
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 〕科目、〔里鄰管理〕科目、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 〔社教活動〕科目、〔社會服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 〕科目、〔經建管理〕科目、〔
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 役政工作〕科目及〔全民健保管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理〕科目合併改設。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 177,847,444元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費94,798,440元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費10,760,544元,旅運費45,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助72,242,560元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 94,798,440元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列38,757,996元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)民政業務 80,092,049元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列37,542,902元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)社會業務771,737元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列619,749元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)經建管理1,536,798元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列571,477元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)役政業務506,470元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,458,344元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)全民健保業務141,950元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列206,910元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      24,420,632│       4,599,677│    19,820,955│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      20,473,332│         824,000│    19,649,332│1.本科目係由上次預算[ 其他修建
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 工程 ]科目改設。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.營建工程20,473,332元,編列明
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 細如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)鄰里建設工程 10,800,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)價購區民活動中心8,263,332
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)區民活動中心整修1,410,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       3,947,300│       2,549,677│     1,397,623│1.編列活動中心設備 2,500,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 電腦設備 1,447,300元。   
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │                │       1,226,000│    -1,226,000│1.本科目係由[ 汰換車輛設備 ]科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目及[ 新購車輛設備 ]科目合併
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次預算數係一次性經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,經與核實減列。     
      │    │  │  │   537500                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  道路橋樑工程       │      34,755,777│      32,970,991│     1,784,786│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   道路及橋樑工程     │      34,755,777│      32,970,991│     1,784,786│1.本科目係由上次預算[ 鄰里工程
      │    │  │  │                        │                │                │              │  ]科目改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.道路及橋樑工程34,755,777元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 編列明細如下:       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)鄰里工程維護費 25,678,441
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)五項計畫工程費9,077,336元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │   667700                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  公園綠化及風景區工程   │      11,636,353│      14,636,360│    -3,000,007│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │      11,636,353│      14,636,360│    -3,000,007│編列鄰里公園維護費 5,971,353元
      │    │  │  │                        │                │                │              │及鄰里公園改造工程 5,665,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         500,000│         750,000│      -250,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         500,000│         750,000│      -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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